您好,同学借,管理费用-其他,贷 银行存款/库存现金

老师,我们是一个短期工程,劳务分包的乙方。承包方支付给我们的工程劳务款怎么做会计分录。我们支付工人的工资会计分录怎么做。
老师,我们公司支付其他公司项目技术服务费是做费用还是在建工程
老师我么你是建设工程公司,支付造价咨询服务费的分录该怎么做呢
老师,我们是做工程的,就是支付工程环评技术服务费的分录应该怎么做
请问老师,我们公司经营范围是工程技术调试,技术服务,也卖工程上需要的零件。税务上核的行业是建筑业,不是应该第三产业里的服务业吗
老师您好,应付账款贷方为负数(-100000),是别人欠我们10万是吗?
老师你好 请问公司公积金怎么开通的?
老师,我负责公司的财务跟人事,公司新招了一个采购,以前跟我们做同行的,他带我们业务员一起跟别的同行一起吃饭,我要不要跟老板说,还是睁一只眼闭一只眼呢?
@郭老师@郭老师@郭老师
老师,从租的房产税,比如1月份开第一季度的发票,那么房产税是在4月份申报,还是2月份申报?
老师,银行存款为负数怎么办?
非住宅租赁,年租金是12000元,如果没有其他扣除项目,公司给他代扣代缴个税的时候是:12000*0.8*0.2=1920元。还是(12000-800*12)*0.2=480元。
老师你好 现在江苏这边的政策 房产税还减半征收吗
老师,制造业的产值是参照什么来统计的啊?
@郭老师@郭老师@郭老师
好的,谢谢老师
祝您生活愉快,开心快乐
老师,为收到发票,是不是借方就变成预付账款
是的,先付款,后再收发票,可以计入预付账款
好的,谢谢老师
祝您生活愉快,开心快乐