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老师,我们是做工程的,就是支付工程环评技术服务费的分录应该怎么做

2021-10-03 12:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-03 12:23

您好,同学借,管理费用-其他,贷 银行存款/库存现金

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快账用户7766 追问 2021-10-03 12:24

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-03 12:25

祝您生活愉快,开心快乐

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快账用户7766 追问 2021-10-03 12:26

老师,为收到发票,是不是借方就变成预付账款

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齐红老师 解答 2021-10-03 12:27

是的,先付款,后再收发票,可以计入预付账款

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快账用户7766 追问 2021-10-03 12:28

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-03 12:29

祝您生活愉快,开心快乐

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您好,同学借,管理费用-其他,贷 银行存款/库存现金
2021-10-03
支付其他公司项目技术服务费是做 在建工程
2021-09-23
你好   你们这个是为什么发生的  。  这样好判断是计入在建工程还是费用去 。     你们还在修建 景区吗
2020-11-13
您好!这个计入管理费用—服务费
2022-07-08
(一)本公告所称生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。 技术服务的收入占总收入超50% 可以
2021-07-03
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