你好 借银行存款 贷其他应付款
我们公司是做代销的 就是个人的商品放在我们公司的平台卖 卖了钱我们把钱转给对方 但是因为对方是个人也不会开发票给我们 这样情况分录应该怎么做啊税务应该怎么处理呢
老师,请问一下我们公司用货品抵合作方的营销费用,我们给对方开销售发票,对方给我们开营销服务费发票,我们的钱该怎么来处理?我们卖货给对方挂应收账款,对方给我们开营销服务费发票我们直接从应收账款处下账是吗?
你好,我们公司是给别人或者公司代卖水果,对方给我们代卖费,对方发到我们公司一车水果,我们帮对方销售出去,卖的钱直接到我们公司这里,买完后给对方打钱,然后对方给我代卖费,这个时候我们怎么做账
我们公司帮别人代出了车费850元,这个钱我们要跟对方收回来,税金对方出,我们开回发票给对方,那我们要收回来的钱怎么计算
不打给个人,是帮我们承担,我们个人部分是打给公司账户,今天问了下,说的是租给对方,然后钱进我们都账,我们提13%的租金87%反给对方,然后别人需要发票也是对方开,月底和对方结一次账,相当于从我们公司走下流水,这样子该怎么做账?
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
税收这方面呢,对方要不要给我们发票,,对方的货是10万,我们给他买了15万,我们就要给对方打14万,1万是我们的代卖费,这样税务那边不查吗,给对方打这么多钱,
不会的,你们按照手续费开票即可的
我们给对方开票还是对方给我开14万的票?
你们是不是委托代销的关系,还是买断的关系
代销关系,我们帮对方卖货
代销的话,你们委托方按照手续费金额开票即可的,学员