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老师,请问有一个联合公司3个股东借支,其中一个股东去年借支的人民币,另外两个在今年借的外币,因为每个月有汇兑损益,但是到这个月账上其他应收款余额去年借支股东为93.68万,另外两个是96.88万,股东让我调平,请问怎么调呢?

2021-10-03 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-03 16:24

那也就是说这个不归还呢,那么你直接调整到坏账准备处理。

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快账用户6768 追问 2021-10-03 16:39

不会归还的,现在是挂的其他应收,以后会按分工算,这个分录怎么调整呀,因为挂其他应收每个月都要汇兑损益结转

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齐红老师 解答 2021-10-03 16:45

就是放到坏账准备处理,这个就还不了了。还是说你这个是因为归还了,是因为汇兑损益导致还有余额,那么这种情况你就放到财务费用。

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快账用户6768 追问 2021-10-03 17:02

没有归还,以后股东借支作为分红,所以现在要把三个股东的借支调平。请问老师怎么处理

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齐红老师 解答 2021-10-03 17:03

那这种情况就相当于是收不回的借款,直接作为坏账处理的。借坏账准备,贷其他应收款

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快账用户6768 追问 2021-10-03 17:16

老师,我发两个月的余额表给你看,帮我看看具体金额要怎么调整呢?

老师,我发两个月的余额表给你看,帮我看看具体金额要怎么调整呢?
老师,我发两个月的余额表给你看,帮我看看具体金额要怎么调整呢?
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齐红老师 解答 2021-10-03 17:20

你现在这个股东借款的余额是显示在借方,那么你就按照上面给你的账务处理,借坏账准备贷,股东借款加上相关的明细科目。每每一个明细科目金额就是他们余额

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快账用户6768 追问 2021-10-03 17:23

我还是没明白老师,我现在这3个股东还是要挂在其他应收款,但是三个股东金额不平,要调成一致

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齐红老师 解答 2021-10-03 17:49

你是 借,坏账准备 贷,其他应收款 明细科目金额带进去,然后就余额为0了

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快账用户6768 追问 2021-10-03 17:51

这个金额是多少呢?我们老板的意思是账上要看出来三个股东借款是平衡的

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齐红老师 解答 2021-10-03 19:36

什么意思呀?你前面的表示不就是说这个钱他们不会归还的吗?要把它评为零就行吗?

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快账用户6768 追问 2021-10-03 19:48

不是0, 借支股东为93.68万,另外两个是96.88万,差3.2万,怎么调平

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齐红老师 解答 2021-10-03 19:49

借,股东借支~刘1.6 贷,股东借支~侯卫东1.6

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那也就是说这个不归还呢,那么你直接调整到坏账准备处理。
2021-10-03
同学你好 这个可以的
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你好 ;       冲其他应收款即可  。 你收到款去冲 ;  你到时最好是有一个代收代付协议证 
2022-01-19
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