学员你好, 出租车公司向使用本公司自有出租车的司机收取的管理费用,属于陆路运输服务是因为出租车用途明确,服务内容清晰,就是载客服务,与出租车公司业务一致,所以按照陆路运输征收增值税。 如果按照动产租赁,适用税率就是16%,这就使得本来按照10%征税的业务变成了16%的税率,不利于公平负税。
7【多选题】 下列有关增值税征税范围表述正确的有( )。 A出租车公司向使用本公司自有出租车的出租车司机收取的管理费用,属于“陆路运输服务” B航空运输的湿租业务,属于“航空运输服务” C水路运输的光租业务,属于“水路运输服务” D运输工具仓位承包业务,属于“交通运输服务” E车辆停放服务,属于“不动产经营租赁服务”
出租车公司向使用本公司自有出租车的出租车司机收取的管理费用,属于陆路运输服务……这句话对吗?但是这算是公司把自家的车出租给其他人使用吧,不应该算是租赁业务吗
出租车公司向使用本公司自有出租车的出租车司机收取的管理费用,按照陆路运输服务缴纳增值税。 这句话怎么理解,这出租车到底是出租车公司的?还是司机的?
出租车公司向本公司自有出租车的出租车司机收取的管理费用算交通运输服务交增值税,那么如果司机租出租车公司的车,应该算什么类型的服务?
出租车公司向使用本公司自有出租车的出租车司机收取的管理费用为什么不属于有形动产租赁
老师,请问寺庙的财务报表怎么做,是之前是个人保管钱财,没有公账
老师,请问下股东是法人股,不是分红不交个税吗,那分红是不是要计入营业外收入还是什么科目,有没有具体的分录,谢谢
老师,我们是进口一般纳税人,之前月份有一笔进口增值税已经抵扣,本月这笔增值税对应的货物退运了,比如我本月销项税100,进项税50,有个地方老想不明白,我在计算本月应交增值税的时候,是100-50,为什么那个退运的增值税没有算到里头?
老师,请问一般纳税人上个月开的发票,这个月需要冲红,上个月已经加交过增值税了,这个月怎么办呢
发票开错税率且已经跨年,现准备红冲重开,但是会产生税款。缴纳税款的同时需要补缴滞纳金吗
老师我的是个体工商户,税务没有给我核定个人所得税 工资薪金所得 ,我可以给员工报税吗
你好老师,我做内账,盒奶批发行业,商品串货,还有漏打销售单,多打销售单,报损报益单怎么调整一下
明年开始中级考四科吗?
老师之前会计申报税务报表的时候随便编的数据,和账套里面的报表对应不上,她也不愿意修改之前申报系统,我应该怎么办?如果不修改我按现在报表里面实际填写有影响吗
库存商品入库,价格是含税价格,当时没有开发票,发票是需要的时候再开,怎么做账
现在的动产租赁的税率应该是13%,运输服务的税率是9%吧
是的,现在的税率最新的就是你所说的