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视同销售的,有的人是借:销售费用贷:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税 这样做的话所得税汇算清缴时要做收入成本的调整,如果我和税法一致 借:销售费用贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借:主营业务成本贷库存商品,这样是不是就不存在税会差异,所得税汇算清缴时上面的操作就不要做了

2021-10-05 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-05 14:19

你好,对的是的,可以这么做的。

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快账用户1571 追问 2021-10-05 14:22

正常情况 下,是按第一种方法做还是第二种

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齐红老师 解答 2021-10-05 14:24

正常的情况下应该是第一种。

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快账用户1571 追问 2021-10-05 14:24

就是说我做的话还是要按第一种做,所得税汇算清缴时要做收入成本的调整

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齐红老师 解答 2021-10-05 14:26

你好,对的是的,是这么做的。

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快账用户1571 追问 2021-10-05 14:31

那视同销售的,月中凭证不好做,要到月末算出单位成本才好做?

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齐红老师 解答 2021-10-05 14:33

对的 是的 成本月末知道的 月末做

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你好,对的是的,可以这么做的。
2021-10-05
你好是的,不需要再结转了。
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不需要调整。按报表数据填报即可
2023-04-12
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