借其他应收款贷银行存款
税控盘维护费这个月支付了,没有发票,下个月开发票,申报表应该怎么填?
金税盘开红字信息表发票,发现这个月发票开完了,红字信息表维护那边还没有编号,是不是可以下个月再开或者怎么取消
老师,第三季度税控盘里没有信息,我也没开票,但是我们代开了发票,我的印花税应该怎么申报。是零申报吗?代开发票是这个月才支付的。
上个月填写未开具发票收入,这个月开具发票,增值税申报表应该怎么填写?
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办 民间非营利组织
老师,收到14张发票,发票5万元,是购买三轮车的 但是钱已经付了,不是库存现金支付,也不是法人支付,这个发票要怎么处理?
怎样做好工业的成本?
老师,税收分类编码进销不一致但品名一致可以不?有啥税务风险?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
老师前面财务多记了收入我今年才发现,现在红冲多余收入,分录按之前的然后红冲可以吗,跟之前科目都一样金额填负数位置不变
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办
老师,我们是小规模出口企业,但是不能自己出口,我们购进货物,委托外贸公司出口,那我们报税是按报关单直接报免税收入吗
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,为什么不直接写成(原值➖累计折旧➖减值)*折旧率呢
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么
发票到了才可以全额抵扣。
做的分录借管理费,贷银行存款
你好,可以的,但是发票到了,需要红冲这个管理费用,然后再做发票的。
好的,谢谢老师
不用客气,节日快乐。