你好,需要填写在主表的第13栏
老师,请问小规模纳税人开具免税的技术服务费发票,如何申报纳税,填写在哪一栏
老师,我想问问,开发票系统技术维护费减税,小规模申报表应填在那一栏?
老师好,一般纳税人,本期有收到增值税税控系统专用设备及技术维护费的普通发票,但是本期没有进项跟销项的税要报,增值税申报表的主表那里我想把这笔费用填到第二十三栏的应纳税额减征额那,系统不被允许应纳税减征额大于应纳税合计,那我是不是可以留到下个月再填
老师好,我是小规模,收到税控技术维护费280元的发票,但是第四季度免增值税,如何填纳税申报表?
老师,问一下,表四的增值税税控系统专用设备费用及技术维护费280元,本期想把它抵扣,我在表四填了本期实际抵扣金额,但在增值税申报表里应纳税额没有减少,
老师公司缺成本票有什么好点的办法吗?
公司置换了一辆已使用9年的汽车,还需要计提折旧吗
老师,月底暂估计入的库存商品,是不是也要结转到成本的
老师 请问下 8500报关价+1105的税 开票开多少合适
老师,我司2024年企业所得税负率低,要求调增补税。农民工工资未发100342.95元,调增部分就填在A105000的30栏吗?24年调增了,25年发放了工资,25年企业所得税汇算时还能调减吗?
进出口公司收到美元的账户,怎么做会计分录呢?
小规模企业所得税怎么算,发票怎么开?
老师,营业账簿,交印花税的时候是实缴金额吧
郭老师您好,公户借出十万,还款没写备注用途可以吗
请问有电商行业,店铺的做账表格模板吗?明细表利润表
13栏是出口免税销售额,是不是280元全额填上
我自己是本期应纳税额减征额啊
好的,谢谢老师
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