学员你好 借:应交税费-未交增值税 应交税费-城建税等科目 贷:银行存款

老师,就是我们公司8月份开票的销项税额是-9860.30,然后8月底转入未交增值税中,9月份申报增值税因为是负数不用交税,那么这个未交增值税的-9860.30应该怎么调整做分录
老师,如果申报印花税时所属期错了,7月份缴纳了132.3元,6月份缴纳了86.9元,更正申报后,9月份补缴45.4元,7月份缴纳的132.3元退回公司账户,9月份月份重新缴纳86.9元,之前的印花税分录都是借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 那我申报更正后的做账分录要怎么调整?
我们公司8月份应交增值税及附加税合计是55170.78元。 然后9月份缴纳了,那么这笔会计分录应该怎么做?
增值税1季度6000元,在3月份的时候做了分录:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税6000,贷:应交税费--未交增值税6000元,计提了税金及附加。4月份缴纳了增值税怎么做分录
老师,我9 月份申报了8月份增值税,用了加计扣除抵减,那我实际9月申报抵减了,应该怎么做分录
老师,请问老板有一家小规模公司,一家一般纳税人公司,一般纳税人公司缺钱,是不是只能跟小规模公司借钱,还有其他合理拿钱的方法吗?(董孝彬老师)
老师,像销售商品根据确认收入时候结转成本,那货代行业,什么时候确认收入,什么时候确认成本呢
老师,我们是外贸企业出口的,收客户款是按cif价收,甚至会多收运费,出口报关单是按Fob出口,会计做账也是按fob确认收入,代收的运费货代会开一部分运输发票,剩余部分就留给我们了,比如 收客户130元,其中100元是fob价,20元是运输费,10元剩余也就给我们了。这10元要报收入吗?会计把这20元做成了销售费用,感觉不对,出口报关单我们要按cif出还是按fob出口
老师,像销售商品根据确认收入时候结转成本,那货代行业,什么时候确认收入,什么时候确认成本呢
各位老师大家好,我是从别人手里才接过的账务,我从2022年已经开始补账了,银行流水显示是还贷款,我不知道怎么入账呢,请老师们指点一下,谢谢
公司招了一个清洁阿姨,53岁,属于退休人员返聘吗?要给她购买社保吗?能对公发放工资吗
老师,财务报表之间的勾稽关系是什么样的呢
公司的办公费,餐饮费,油费,广告费,烟酒费,水电费,缴纳印花税?
老师,房地产企业收到政府的士地出让金返还款怎么作账务处理?请写个明细分录!
个体户核定征收和查账征收的区别