你好同学,他够绿的服务适用于提供简易计税项目的,那这个是不可以抵扣的。

如果当月的留抵数大有余额,但也发生简易征收的销项税,是不是留抵的余额不能抵减简易征收的销项税呢?可是已经将属于简易征收的进项都转出了呀?这两者是没关系的是吗?进项转出只是怕多抵扣一般征收的销项税,而简易征收的销项税还是应该正常交税是吗?
如果我们是一般纳税人,有的项目采用简易计征普票,有的开专票,那简易记证部分也是计入销项税额,后面进项票据可以抵扣的是吗
建筑企业的一般纳税人,有一般计税和简易计征,简易计征开的3个点的专票,是不是不能用进项去抵扣简易计征那部分销项税额啊?
老师,这个题有点疑问 简易计税的服务是进项的10%,也就是对方是简易计税,那我方这部分应该是正常抵扣啊。如果我方是简易计税,那简易计税的部分不可抵扣,正常计算销项税额,但进项税额依旧可以正常抵扣哇
老师,我们有简易计税的,又有按适用税率正常计税的,简易计税的有进项税在电子税务局系统但是每次抵不掉,那我们后面有正常税率开出去的发票,别人给我们开的专票可以抵掉进项税吗?
老师,一般纳税人开普票和专票交税都一样,那为啥有时采购明明开13或6的税率,确不肯开专票,有什么原因吗
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够绿是啥
你好同学,购入的服务,然后用于提供简易计税项目,是不可以抵扣的。
也就是说这个服务买来以后是用的简易计税方式卖掉的,这个意思吗
你好同学,是这个意思呀。
好的好的明白了,谢谢老师
不用谢,麻烦给个好评,谢谢您。