你好 增值税和企业所得税没有什么关系。企业所得税与增值税分别适用不同的征税对象,不存在重复征税问题,两者不是同一个概念。 不一定,不是,不一定
老师我一直不明白这个企业所得税,比如我们是季度缴纳,,一季度是缴纳的1-3月的企业所得税,那么二季度是缴纳的4-6的企业所得税还是1-6月的企业所得税
老师,我想问下,增值税跟企业所得税有什么关系,每个月缴纳的增值税扣款的是不是实际要缴纳的?还是说预缴的?季度企业所得税才是真正缴
季度预缴的企业所得税,在下一季度缴纳所得税或汇算清缴缴纳所得税的时候,是不是可以扣除?(例如第一季度缴纳了10万元企业所得税,第二季度季度算出来应纳税额是30万,那第二季度实际缴纳所得税就是20万?)@郭老师
老师我想问一下个人独资企业不用缴纳企税,哪个个税怎么缴纳?每个季度的企业所得税预缴怎么申报
老师,我们是建筑公司分包方,异地预缴增值税是按月预缴的,企业所得税是按季度预缴的,我想问下这个企税什么时候申报缴纳呢?我现在4月份缴纳上个季度1-3月份的异地企税可以吗?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
意思是每个月缴纳的增值税缴纳了就是缴纳了没存在什么预缴之类的?,但是企业所得税就是每个季度缴纳的?
你好,是的,不存在预缴的,企业所得税才是预缴的
企业所得税预缴是什么意思
因为企业所得税计算比较复杂,税务局让企业每个季度自行计算,预缴的
企业所得税预缴是不是说我把没票的也做进去,接着年底汇算清缴时候自查没有票的就调增那些补缴企业所得税?
不一定的,没票有可能是你们真实的,同时小于500元的
那税务局问起,这小500的怎么证明真实发生过?
你们要有相关的资料啊,比如你们换锁,开锁师傅收了30,那你们总有人看到吧,给钱的支付宝记录,电话记录吧
那个企业所得税我的进项没有发票是不是不能扣除?就是本来要减去进项的300,现在我的进项没有发票,这三百我是不是得加回来?不能扣除
你好,你看一下我之前的回答。企业所得税和增值税无关的
不是啊,那这个不是属于我们成本嘛?我们没有发票啊。这样企业所得税是不是不能扣除
这个是你们的成本啊,但是汇算清缴的时候要调整的
是不是说我每个月不管有没发票都做进去,这样才能算出我们的利润,但是到汇算清缴的时候我们就要把这一部分没有发票的要做调整,最终多退少补缴税对吗
是的,你汇算清缴的时候再调整的
明白了,谢谢老师
不客气,祝你国庆节快乐