您好。多交了就按照缴纳的分录做。计提印花税: 借:税金及附加 贷:应交税费——应交印花税 支付印花税: 借:应交税费——应交印花税 贷:银行存款

老师,印花税我平时都是缴纳的时候直接做分录:税金及附加 贷:银行存款,现在我预缴了一个项目的印花税,高于了我当月要缴纳的印花税,我该怎么处理,分录该怎么做?
老师,请问下就是之前的预交印花税的时候,那个合同多预交了印花税,这个该怎么处理呢,分录该怎么出
老师,我们是建筑安装公司,之前一个合同预交的时候重复交了印花税 ,这个该怎么处理,
老师,我们是建筑安装公司,查到之前有一个合同的印花税多交了,当时的分录是借:应交税费-印花税贷:现金,现在该怎么处理
老师,请问印花税是什么时候申报啊?印花税的金额是怎么确定的啊?购销合同要交印花税, 这个购销合同是企业购买货物和销售货物时候所签订的合同吧?如果是这样的话,那么当企业发生经济业务较多的时候该怎么算这些印花税的金额啊
25年应该由B公司支付员工A工资 但是财务管理出错 导致工资已由A公司支付了,并确认了费用(A公司都是将社保 工资发给人力资源公司代付的) 现在B公司需要将相应款项支付给A公司 账务如何处理
您好,老师,请问想办进出口资质,这个全流程都可以网上办理吗?需要去线下吗
2024年净利润-1071.35万,2025年净利润-2068.34万,2025年净利润同比增长多少,谁会算,怎么算?
你好老师 用一个lp地址可以给多家企业开发票吗 税务局有规定吗?
老师好,2月A客户发货金额300万,成本280万,另A客户退货金额100万,成本90万,因为3月我们再补给A客户100万的货,A客户说:2月不用开红字发票100万,这样操作可以吗,账务上如何处理合理?我们用的金蝶云星空。
今年发现去年管理费用多记了,那今天汇算前调整和汇算后调整账务和税务调整有什么区别?
2月份零申报个税怎么报不了了
现在开通税务,社保也必须开通吗?
原来做的分录 借:主营业务成本—食材成本 贷:应付账款—暂估 现在项目完了,要把暂估冲掉,那就直接把这个分录冲红就行吗
项目结束了,可是租的宿舍还有1个月,也退不了,那么还是要把这个房租做成这个项目的成本吗
老师,是建筑公司,预交的时候,那一个合同多交了
您好,多交了也是一样的分录的