对的理解没问题的,正确的。
老师,结账不需要附原始凭证,是仅指结转损益类科目进利润科目么,平时结转固定资产清理增值税等科目需要附原始凭证么
金蝶标准版,最后结转损益的时候显示,各损益类科目期末余额已经不需要结转,没有生成记账凭证,是什么原因,是账弄错了吗
老师,是不是,损益类科目月末都没余额,都要结转掉,除了结转损益的不附原始凭证,其他的记账凭证都要附有原始凭证才能做账的
老师,您好,请问下损益类科目期末没有余额,那期末做结转凭证的时候是需要把明细科目都做一个结转凭证吗?比如管理费用下业务招待费,办公费等
老师,请问结转损益类科目的时候,记账凭证后面要附本期损益类科目发生额的凭证吗?还是附什么凭证
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
其他的科目,就是数字间的来回转换
对的就相当于是结转就行了。
其他的科目,就是数字间的来回转换
是不是的呢
什么其他的科目没太明白,你说的其他科目是什么?
除了损益类的科目外的所有科目
其他科目什么叫数字来回转换,他其他科目有余额呀,不用你去转换啊。
我说发生的时候不是有借贷吗?不就是转换吗
这个不叫转换,这个叫正常发生时候的账务处理,就是借贷法记账的标准规则。