一般纳税人,税率 13% 购进金属配件: 借:库存商品 20000 应交税费-应交增值税-进项税额 2600 贷:银行存款 22600
老师你好,麻烦你给我说一下第二道题如何做谢谢。
老师你好,这道题麻烦帮忙做下,谢谢
老师,你好,麻烦看一下第6题,四个小问,我不会做,麻烦帮我解答一下,谢谢!
老师你好,这道题麻烦给讲一下,谢谢
老师你好,请问这道题分录怎么做?麻烦老师说一下吧,谢谢
老师小企业会计准则冲去年的收入成本费用可以直接记入今年当期损益吗?要是不用以前年度损益,利润分配未分配利润会有什么影响,会导致报表数据哪里不一样?
老师,个体内账,以老板私人卡运营,是不是就以老板私人卡做账就可以,比如给出纳转钱,就借其他应收款出纳名字,贷银行存款(建行)老板名字
为能及时开具进项发票导致上月税费太高,有什么办法补救吗
老师,到底工资和社保,个税计提发放怎么做呀
老师 买的名酒如何是直接赠送客户的 进项可以抵扣吗
老师你好后补成本票,几年内可以用?
某企业2020年12月31日购入一台设备,入账价值为200万元,预计使用寿命为10年,预计净残值为20万元,采用年限平均法计提折旧。2021年12月31日该设备存在减值迹象,经测试预计可收回金额为120万元。2021年12月31日该设备的账面价值应为()万元
老师那出纳支付各费用,是不是做管理费用,贷其他应收款出纳
您好老师,请问我当月开具的电子红字发票当月还没入账,红字发票开具多半是账户或金额有问题,我做账的时候能不能按正确蓝字发票做账把打印的红字发票附后面不做账务处理可以吗
已抵扣的进项税转出,分录怎么做?税务系统怎么操作?
销售金属配件: 借:银行存款 15820 贷:主营业务收入 14000 应交税费-应交增值税-销项税额 1820 3月销售金属配件 借:银行存款 16950 贷:主营业务收入 15000 应交税费-应交增值税-销项税额 1950 购买办公用品 借:管理费用—办公费 200 —差旅费 500 贷:银行存款 700 发放工资: 借:应付职工薪酬 6200 贷:银行存款 6200 手续费支出: 借:财务费用—手续费 50 贷:银行存款 50 各项税费支出: 借:应交税费 贷:银行存款
如果是小规模纳税人呢?麻烦老师给我写一下分录,谢谢!
小规模纳税人 把分录里面的增值税税率换算成3%就可以了