你好,这个是具体的,哪里有错误?

更正增值税申报表 那个月的财务报表也要一同变更吗
老师 3月申报的增值说错误 这个月更正 那么4月到8月的报表需要也更正吗
老师,你好。更正了去年8–12月增值税申报表,那么财务报表要更正吗?
老师,4月申报期,印花税税目填写错误了,需要更正申报吗,不更正有影响吗
老师,您好!我20年7月 21年2月 4月增值税申报错了,现在要更正增值税,这个是只更正错误那个月的吗,还有涉及的损益我是直接在今年调整吗 那以前年度的所得税我不用更正吧
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
主表第8行免税填在了第9行免抵税 然后已经在附表一更正 那么接下来的4到8月的需要也更正吗 不更正是不是影响年累计额
你好,对的是的,需要更正的。
所有月份是吧 我星期六更正的3月报表 现在还没查到 这个正常吗
好对的是的,你的系统里面不一定能查得到。
那要哪里查
你好,你得看一下,你税务局大厅那边修改过来吧,因为很久之前开始你税务局那边修改过来了,但是你申报系统里还是个错误的,也就是接收不到更正之后的。
没 我自己电脑修改的 不是税务大厅弄的
那你说的没查到是什么意思?
没查到更正的报表 是连报表名字都没有查到 不是有报表但显示错误数据
我要查询税费申报及缴纳里面,这个能查询到吗?查询到的应该是修改之后的。
没查到 就是在我要查询 申报信息查询这里查
你好,直接没有这个所属期内的数据吗?你让税务局那边给你查一下,你更正申报成功吗?
老师 在申报管理系统非网页版的我就查到我更正后正确的数据
现在让税务局那边给你查一下,是不是更正之后的数据。