你好,不用的,已经缴纳了,你不用再申报了。 你的印花税是按次申报还是按月?
您好,请教下,本人建筑施工单位会计,2月份就只有异地项目开票收入,已经预缴印花税了,机构地就不用申报印花税可以吗?
异地施工,已经预缴申报的印花税,季报时还需要再次申报吗?没有进行异地预缴税,但是本月开了发票,需要申报印花税吗?
请问老师异地施工开票已经缴纳了印花税税,那在机构所在地申报印花税时还连异地开票金额加上吗?
老师,异地预缴了增值税,附加税,印花税,那本月申报的时候,还需要在本地申报交税吗?
老师,申报印花税时候,按次的情况,因为有预缴部分,预缴的时候申报印花了,我们公司是一般纳税人,除了有预缴,也要按月申报增值税,那还需要再把这个预缴部分的,再申报吗?
买10000元购物卡送礼,超市给开了发票,我不入账可不可以?
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
老师,印花税是按次申报
印花税按次的话当月开的当月缴纳。
老师,异地申报的时候,预缴了增值税,印花税,企业所得税,请问企业所得税在本月季报的时候可以抵扣吗?如果可以,该怎么填写?
你好,所属期如果是九月份可以的,增值税一般纳税人的在附表四,本期发生额和实际抵扣金额还有28栏填写。
增值税抵扣了你的附加税,也就抵扣了 印花税,按剩余之后的来申报缴纳就可以。 企业所得税在主表特定业务预缴里面填写。