同学,你好,对的,是他补税,便是你进来这个没有发票,税前不能抵扣哦

老师您好,我们对公有一笔货款15万转给个体工商户贸易商,但是对方不给我们开票,对我们有什么影响
老师,我们公司有两个客户用私人账户转给我们公司钱,想让我们公司帮他们公司开发票,这种属于什么行为呀?对我们公司有什么影响?
老师,客户不给开发票,让给他公户转货款,这个对他有影响,对我们公司没有多大影响吧?以后让补税也不是我们补吧?一共八十万
我公司是小规模,老板想转一般纳税人 ,有个合作的第三方,是他送货给我们客户 然后客户回款他扣三个点再回给我们 原来一直开普票给他 如果升为一般纳税人 开专票 是不是对他们也有影响?
老师 税管员让我们公司员工退税 有大部分都不是在我们公司交税的 在其他公司缴纳的税款 我们一起给他集中汇算了 这个对他们有影响不
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
我抵了。不抵交的税太多了,这个有什么危害?
我抵企业所得税了,小规模
同学,你好,这个肯定不行,所得税要求必须有发票的才能抵扣。
好的知道了老师
同学,你好,不客气的。