你这个可以并入到工资表里面的

老师好,公司采购部门的员工报销比较多,是否可以报销金额累计然后一次性打款?比如今年一季度该员工多次分批报销合计50000元,然后我先一次性转她30000元,下个月再转剩余的或者后面又有报销叠加进去,但每次我打给她的金额和填单子的金额不一致,这样操作可以吗?(打款金额肯定比报销金额要小)
老师,我们公司业务每月油补1000元,需要写报销单吗?如果写报销单的话每次金额不一样,可能会有超1000的,还是一次性写1000报销,油补是发工资时发放的
老师:麻烦问一下,夏季我们发了高温补贴,这个扣报个税的话,可不可以加在工资里报(比如李四工资10000,高温补贴1000).报个税的时候,本期收入是11000元,还是需要把这1000元高温补贴单独报在全年一次性奖金收入里呢?
请问老师给员工发工资,然后他们有出差,有补贴加油费,然后加邮费是单独给的,假如说230这样子给他的,然后没有其他材料就是直接给他报销了,然后回单上写的报销两个字,然后我工资表里面多一个加邮费,这样可以吗?回单写的是报销。能不能算 工资
老师,早上好!油费报销一事,您看这样与老板说可以吗?1、与员工签订私车公用协议,明确责任划分,写明使用才付租金,月租看老板意思,可以50-100元,员工每月报销时写租金收据。租金怎么支付?是与油费发票报销时一起支付,还是计入工资中列车补名字一起发?这两者对公司的账务如何处理?税务上有什么差异?如果计入工资一起发放,个税是一样的申报吗?3、与油票一起报销发放——借:**费用——差旅费,贷:银存,申报税务时要注意啥?与工资一起发放——按加入租金后的应发工资计提分录与申报个税。老师,请您看看
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
不需要再写报销单了是吗?
是的,不需要在填写报销单的