同学你好 借,应交税费一应增一减免税款 贷,管理费用;
小规模纳税人税控盘服务费减免分录怎么写
税控设备支付服务费分录怎样做?
税控服务费减免税额,怎样结转,会计分录怎么做
税控设备服务费减免税怎么做分录
老师,税控盘服务费可减免税款,会计分录怎么做呢,谢谢
老师,只有预收好银行余额,关键是预收和银行存款余额不一致,怎么中途建账
老师,起初建账,只有银行余额,还有会员预收余额,不知道对标账户,怎么建账
小规模纳税人可以开具1%税率的专票吗?取得该专票是否可以抵扣进项税?按差额征税的劳务派遣费可以开具专票吗?取得该专票能否抵扣进项税呢?
老师,您好!股东借款20万,年前会还回来,这个会涉及到利息吗?
老师,你好,加热本月25号左右公司要辞退一位员工并当天支付工资,这个人的个税是在本月报税还是在下个月(6月)报呢?因为25号也已经过了本月申报期了,这个有没有什么硬性规定?
老师,个体工商户用不用报个税?
郭老师,请教您,汇算清缴时,资产计税基础?税收折旧1,摊销额,这两个栏次填的对吗?
配送学校的食材,然后买了一些切割设备给学校,那入账怎么做
可抵扣暂时性差异,是本期调增,,以后可以抵扣。 应纳税暂时性差异,是本期调减,以后再纳税。 老师,真的理解对嘛?一直没转过来这个弯
老师,请教下,比如公司销售60.6万货物,为了少缴纳税款,就多勾选不含税金额60万,实际成本是54万,做账务处理怎么做?
只有实际抵税的时候才能做这笔分录,是吗?
同学你好,只有实际抵税的时候才能做这笔分录,是吗?——是的;
如果开的是专票要做进项税额转出,然后在增值税减免税报表填上整张票的金额,实际抵税时再做减免税分录?
同学你好,如果开的是专票要做进项税额转出——开出的专票不是做销项么?
电子发票税控设备服务费也是可以全额免税吗?
同学你好,是可以的;;;
谢谢老师
不客气的,祝您 学习愉快 ;