按次申报应是发生就报 不是汇总申报
老师,在上海,假如我们公司年底29号才拿到营业执照,2021年1月才做税务登记,按照 上海现在 税种综合申报 印花税按季申报缴纳,那么 我们 注册资本金 的印花税 ,是不是可以4月1日 至 4月30日 缴纳就可以了?
我想请问一下,以前我们公司的印花税是所属期8月的9月初做申报。现在印花税改革之后按次申报,8月签订的合同应该或者说可以9月做申报缴纳税款吗?因为合同不是财务部管理,我们要等到9月初才能拿到8月的合同台账。我们的税款所属期选择8月31日可以吗?不会说我们逾期吧?
老师,我们是汽车租赁公司,我们的印花税技术合同是按次申报的,我们分别在9月1号和9月3号开了两张发票,现在怎么申报印花税,直接申报到一起可以吗
老师我们公司的印花税是按次申报,这个月一共开了4次发票,现在把4次总金额一次性申报掉可以不?
老师你好,我们公司2021年的财产租赁、运输合同印花税没有申报,可以在2022年12月申报吗?这两个印花税我们是按年申报的
老师好,我们现在想要跟一个客户合作,但是天眼查查不到他们公司,企查查可以查得到,这个正常吗?因为要签合同所以怕有什么问题
老师好,我们现在想要跟一个客户合作,但是天眼查查不到他们公司,企查查可以查得到,这个正常吗?因为要签合同所以怕有什么问题
@董孝彬老师。您说的 “您好,减少的总资产,不是净资产,净资产在没有减资的情况下,只会增加不会减少的,净资产增加,总资产减少,那是我们负债少了,上面我说错了,我们是把赚来的钱支付给供应商了,或借出去了”为啥只是给供货商 但不是支付工资等其他费用也算进去
老师,您好!关于经济法基础中土地增值税这里房地产开发费用的扣除标准,除利息以外的费用需在取得土地使用权所支付的金额+房地产开发成本的5%以内。这道讲解的例题中房地产开发费用中除利息以外的费用200+400=600<(9324+6000)×5%啊!不应该直接扣除600吗?在我的理解是如果>5%了,才按5%去扣啊。老师,您看呢?
郭老师,郭老师,那是库存报表啊,我想要增值税申报表
老师,我换了新工作,在记账公司上班。之前是个国企,但是属于文员出纳岗,也不是正式的,不过领导对我特别好。可是感觉不学东西,而且管理也有些乱。所以我就去了记账公司当会计助理,站在目前主要工作是开发票,我不知道我的选择是不是对的
a工厂从b工厂暂时借调二个工人干活,a工厂支付工人每天300元,如何申报?是工资还是劳务,需要签合同吗?估计借调时长不到1个月,或者时间更长一点几个月,根据业务需要订
你好,老师,我们公司每个月水电费是直接交到物业公司的电费户头的,那么供电公司只能给物业公司开具发票,然后物业公司说做个三方协议,到时候在给我们开具发票,但是我们是企业支付宝缴纳的,这种操作可行吗,原则上应该是我们把钱对公转到物业公司,他们自己去缴纳,然后给我们开具发票呢。他们和老板协商好三方协议这种可以吗?
请问老师,我们公司销售货物 客户要求退货退款 怎么写分录?冲减收入还是成本?
请问销售货物退货退款完整的账务处理怎么做
之前发生的时候没报,现在合在一起可以吗,就这一次
你好 有一定风险可以试试
那如果不合并的话应该咋申报啊
各报各的税款就是
汽车租赁合同是不是就不算技术合同
汽车租赁合同是不是就不算技术合同 不是
我这个只核定了这三种,汽车租赁我还需要交吗
你好 发生的就要交的 要交
那我应该选税目的时候选财产租赁合同吗?但我们并没有核定这个
没有就找一下你税局再申报
我查了下我们之前申报的印花税,核定的这三个税种申报的都是0,但我们之前有开过汽车租赁的票,这种情况我去税务局增加这个核定会不会查之前的,让我补交
你好 应交未交的会让补交