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老师,你好!请问我在8月暂估采购入库存原材料2000公斤,单价20.5元,共计41000元,期间生产领用1800公斤*20.5元计算。我在9月末收到增值税专用发票,发票金额为36283.19元(18.142*2000公斤),税额4716.81元,我收到发票后,应该怎么做分录?

2021-10-13 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-13 16:18

先用负数冲掉你8月的估价,然后,9月按实际结算价格入库

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快账用户8878 追问 2021-10-13 16:21

那还有存有的原材不是只有数量而成本单价也很低了,甚至负数了?以后这些材料怎么出?

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齐红老师 解答 2021-10-13 16:24

这就只有靠你的智慧了,库房管理是门技术活。

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快账用户8878 追问 2021-10-13 16:29

现在就是在寻求帮助嘛

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齐红老师 解答 2021-10-13 16:34

已经造成这样的结果了,就等以后再说呗。大师也没办法

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先用负数冲掉你8月的估价,然后,9月按实际结算价格入库
2021-10-13
你好爸题目复制粘贴过来
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你好题目要求做什么意思
2022-04-18
你好请把题目完整发一下
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同学你好 问题不完整哦
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