你好,这样做会计分录是可以的
用计提印花税吗?借:营业税金及附加贷:应交税费-印花税
我计提了印花税,借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税。这样可以吗?
2013小企业会计准则,计提印花税,这样准确吗?借:税金及附加 —印花税 贷:应交税费—印花税
小企业会计准则2013四季度计提印花税及缴纳印花税的分录
小企业会计准则下,计提印花税,应计入管理费用-印花税,还是营业税金及附加-印花税
公司购入车辆公司收到机动车发票,车辆用于销售人员跑业务,和接待客户,能够抵扣
生产企业出口退税,最后如果有免抵税额,需要缴纳附加税,那么,这个免抵税额还需要结转到下个月吗?
25年在信用平台里修改了22年的工商年报的税金缴纳金额,当时少统计了最后一个月税金,企业会因为修改了这个数据被列入异常名录吗?
公司购入车辆那些情况公司收到机动车发票不能抵扣呀
老师,如果员工收入是0,公司帮个人承担个人部分社保,那个税申报系统要不要体现该员工啊?
老师,这个题答案部分固定成本的计算和2023年销售收入为啥是销售量的那个比?还有答案部分的最后一句话。2023年预计息税前利润。这个用的是哪个公式?
老师,这个月申报包含16号吗
老师您好,25年修改了22年工商年报数据,直接在公示平台修改的税金少填了,企业会被列入异常名录吗?
25年修改了22年工商年报中的数字会跳出异常吗
25年修改了22年工商年报的缴税数字,当时少填了一个月的数字,会触发再次审核吗?
我上月没有计提,本月交税的时候补提下,摘要写计提印花税,还是补提印花税,哪个更妥
计提就好,不要太纠结这些,交税就行了