你好,这样做会计分录是可以的

我计提了印花税,借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税。这样可以吗?
2013小企业会计准则,计提印花税,这样准确吗?借:税金及附加 —印花税 贷:应交税费—印花税
小企业会计准则2013四季度计提印花税及缴纳印花税的分录
去年的印花税计提多了,怎么做分录冲减啊 小企业会计准则 之前计提是:借:税金及附加 贷:应交税费
小企业会计准则下,计提印花税,应计入管理费用-印花税,还是营业税金及附加-印花税
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
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老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,碰到个问题,公司从外面买的免税蔬菜销售给学校,取得免税的发票,那我公司还能开免税的发票给学校吗?
老师,请问一下个人向个人借款,年利率不能超过多少呀
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
请问老师,电脑折旧年限几年,残值率多少
公司向自然人贷款,需要缴纳什么税费
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
我上月没有计提,本月交税的时候补提下,摘要写计提印花税,还是补提印花税,哪个更妥
计提就好,不要太纠结这些,交税就行了