你好,借:应交税费—个人所得税,贷:银行存款

老师,我们今年检查出去年少缴纳个税了,现在都已经把去年的个税都补缴上了,但是补缴的个税怎么做账呢?
老师,去年未开票的收入,对应的成本,税金及附加今年已补缴税,增值税,所得税都补缴,现在就是怎么把这部分在汇算时提现出来
老师,老板去年已经把公司名下车转出了,这个月税务局让补缴了税款和滞纳金,这个账现在怎么做?
老师,我们是一般纳税人,老板去年已经把公司名下车转出了,这个月税务局查到车辆去年已转车,让补缴了税款和滞纳金,这个账现在怎么做?
您好,老师,我问下我们公司有个人去年是做了一年工资,今年1月份的有去年1-8月的医疗补差,但是今年2月份的时候才出来的,1月底这个补差医疗部分,1月份的时候已经全部缴纳了,那2月往账里做的话没有这个人,但是这个钱又缴纳了,我怎么做呢,我们一月份缴纳了,2月份他就不干了,1-8月补交的是在2月份出来的交掉了。
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
老师 销售25年年底返利、补损 都说要到26年1月或者2月才发放,那金蝶云星空25年怎么做账?应收会计分录怎么做吗
老师你好,上次跟你提到过的那两块土地转让,现在我要开具发票,如果对方公司是小规模公司的话,我是不是能开普票?于对方来说,有关系吗?还有就是开具发票的时候是按法拍价格两块地的总价1751万来开具吗?还是按1751抵扣成本之后的增值额来开具?
老师你好,其他应付款金额比较大,因为砌的新厂房,老板个人垫付的材料费等等,所以其他应付款金额比较大,现在账上也没什么钱,没钱还款,请问老师怎么平账?急急
学校饭堂抽样食品的收入50元计入什么科目
请问假如小规模一个季度销售额9万,其中广告服务5.5万,需要缴纳文化建设事业税吗(季度6万免税是只看广告服务还是当季所有销售额)
老师,我们公司要注销,把之前的坏账转到了营业外收入导致利润增加了。利润是正数要缴税吗?
老师,这个不需要通过“以前年度损益调整”科目么?
你好,缴纳税款不需要通过 以前年度损益调整 科目核算
哦,那也不需要计提么?
你好,去年的时候没有计提这个税款吗?
去年的时候忘了计提,没有计提个税
你好,没有计提,就需要补计提的。 是工资薪金个人所得税吗?
是的,就是工资的
你好,那计提分录是 借:应付职工薪酬——工资,贷:应交税费—个人所得税
老师,那完整的会计分录是这样么? 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
你好,是的,是这样的
那您的意思不管有没有计提过,都不用通过“以前年度损益调整”这个科目做?
你好,这个过程是不需要通过 以前年度损益调整 这个科目核算的
哦,好的,老师,那补缴今年的个税,怎么账务处理呢?(老师,是由于我们去年申报个税的属期弄错了,都提前申报了一个月,从去年6月到今年7月都是错的,后来去税务局已经都更正过来,然后我们更正的时候涉及到哪个月需要补缴税款的,就今年都补缴了,还有涉及到需要税务局退款的,税务局也已经退给我们了,退回来的这个税款,也是需要退给员工个人的,所以我现在不太会做:1、我们补缴的去年和今年的个税账务处理;2、税务局退给公司的账务处理;3、公司退给员工个人的账务处理。所以麻烦老师帮我一下,怎么做这些账!谢谢老师!)
个人所得税的之前已经给了回复啊 (是针对这个回复有什么疑问吗)