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老师,我们今年检查出去年少缴纳个税了,现在都已经把去年的个税都补缴上了,但是补缴的个税怎么做账呢?

2021-10-14 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-14 09:53

你好,借:应交税费—个人所得税,贷:银行存款 

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快账用户7524 追问 2021-10-14 09:54

老师,这个不需要通过“以前年度损益调整”科目么?

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齐红老师 解答 2021-10-14 09:56

你好,缴纳税款不需要通过 以前年度损益调整 科目核算 

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快账用户7524 追问 2021-10-14 09:56

哦,那也不需要计提么?

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齐红老师 解答 2021-10-14 09:59

你好,去年的时候没有计提这个税款吗? 

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快账用户7524 追问 2021-10-14 10:01

去年的时候忘了计提,没有计提个税

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齐红老师 解答 2021-10-14 10:05

你好,没有计提,就需要补计提的。 是工资薪金个人所得税吗? 

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快账用户7524 追问 2021-10-14 10:05

是的,就是工资的

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齐红老师 解答 2021-10-14 10:08

你好,那计提分录是 借:应付职工薪酬——工资,贷:应交税费—个人所得税

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快账用户7524 追问 2021-10-14 10:11

老师,那完整的会计分录是这样么? 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2021-10-14 10:13

你好,是的,是这样的

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快账用户7524 追问 2021-10-14 10:14

那您的意思不管有没有计提过,都不用通过“以前年度损益调整”这个科目做?

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齐红老师 解答 2021-10-14 10:18

你好,这个过程是不需要通过   以前年度损益调整    这个科目核算的 

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快账用户7524 追问 2021-10-14 10:24

哦,好的,老师,那补缴今年的个税,怎么账务处理呢?(老师,是由于我们去年申报个税的属期弄错了,都提前申报了一个月,从去年6月到今年7月都是错的,后来去税务局已经都更正过来,然后我们更正的时候涉及到哪个月需要补缴税款的,就今年都补缴了,还有涉及到需要税务局退款的,税务局也已经退给我们了,退回来的这个税款,也是需要退给员工个人的,所以我现在不太会做:1、我们补缴的去年和今年的个税账务处理;2、税务局退给公司的账务处理;3、公司退给员工个人的账务处理。所以麻烦老师帮我一下,怎么做这些账!谢谢老师!)

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齐红老师 解答 2021-10-14 10:32

个人所得税的之前已经给了回复啊 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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你好,借:应交税费—个人所得税,贷:银行存款 
2021-10-14
您好,这个是这样的啊 借 应交税费——未交增值税 营业外支出 贷 银行存款
2022-09-21
您好,税款计入应交税费的借方 滞纳金作为营业外支出
2022-09-21
同学你好 你们是什么会计准则
2021-10-14
你好;   意思是公司来承担这部分社保金额吗   
2023-03-10
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