您好,应是错了,应为借 银行存款 贷 其他应付款。欠别人,借其他应付款贷银行存款反倒变成了别人欠单位钱了。
其他应收款和其他应付款的意义是什么呢? 看见有借主营业务成本 贷 其他应付款 借 其他应收款 贷 银行存款 这是什么意思呀
计提所做的会计分录是借:管理费用,贷:其他应付款。支付时为什么会计分录是借:管理费用,贷:银行存款?而不是借:其他应付款,贷:银行存款?
向个人借款会计是借其他应付款贷银行存款,是会计做错了还是有什么别的意思
老师,以前年度会计科目错误,能红冲吗,错误的是:借:银行存款 贷:其他应付款-A 改正:借:银行存款 贷:其他应付款-B
收到借款的会计分录 借:银行存款 贷:其他应付 还是 借:银行存款 贷:短期借款
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
会计以前没票原来是贷:应付帐款-暂估,有票了做的借应付帐-暂估 根据票贷应付帐款合理吗
借贷方都是应付帐款
正确。暂估就是这么做账的。