你好同学,是需要申报个税。
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
因为她在其他公司申报了,就没有申报她的个税,那自己转给她工资了,要怎么处理
你好,同学可以在固定的一处申报即可。
她在另外一家申报工资了,那他是公司法人。那也没有工资的是吗?
你好同学,是这样的。可以在他指定的公司申报。
那我已经给她发放工资了。怎么处理这个工资
你好,同学,那就叫他在那个公司申报个税就行了。
老师,现在的问题是法人是A公司的法人。但是呢A公司没有申报他的个税。但是A公司也给他发了工资。那这个钱要怎么处理?
你是让他多报个税是吗?就是两家同时申报个税
你好同学,这个你要跟他商量啊,固定一个地方什么就行呀。
那我就把转给他的这个钱,算是借款处理,可以吗
你好,同学是可以的,但是到年底肯定要交税的。
老师,法人支付临时工工资。怎么做分录呢
借管理费用工资贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
法人垫付的工资。不是银行付
那你就借应付职工薪酬贷其他应付款。
到时候公司要还钱给法人吗
借 其他应付款 贷 银行存款吗?还款的时候
你好同学,是这个意思。