您好,现在可以不抵扣,但是尽量期间靠前的认证抵扣了,在做福利费
老师,请教一下,收到的专票可以一直不抵扣吗?因为是买的餐具全部做了福利费,一直不抵扣有关系吗?
老师好,本月有一张福利专票做了不抵扣勾选。有没有什么不抵扣勾选统计表的?还是直接在认证平台上做过不抵扣勾选就可以不管了?谢谢
你好,老师请问我们有个专票是福利性质的 不可以抵扣 这个做账税额直接做到费用里面吗
老师,请问公司买了房子收到一张专票,一次抵扣不完的,可以下次接着抵扣吗?
老师,请问一般纳税人收到招待费类专票,不抵扣,可以直接全部入费用吗
进货分录,小规模,是借库存商品还是主营业务成本
进货库存商品分录,小规模
固定资产入库是根据什么入库
长期待摊费用公司注销怎么处理
附加税和增值税小规模3%,合计税率是多少
我们公司既是制造业开13个点的票,又是建筑业开9个点的票,大概交多少税合适,按什么税负率算合适
请问老师,甲企业租赁了乙乡的集体土地,甲企业在集体土地上建立楼房,开始经营,请问租赁集体土地,乙应该给甲开什么发票的项目名称。
公司刚变了股东,原来的那个股东去年实缴了40万,这次股份全部转给另一个股东。零税率后期要如何做账会计分录怎么写
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师你好,我是益阳这边的会计,然后我现在所在的公司是制造业与建筑业相结合,我们有一个项目既有简易计税又开了13个点的材料票,且这个项目是异地项目,我想问简易计税的不能抵扣的进项全部转出来还是按比例转出来
老师,您好!因为我们还没有收入,也都抵扣不了,我收到这样子的专票就直接全部做在福利费里面了,不打算抵扣,这样子操作可以吗?
您可以这样,但是没收入你可以抵扣了,转出的啊,因为福利费本身认证了也不能抵扣的
哦哦,谢谢老师,因为我们里面5月份才成立的公司,还没有收入,收到的专票,我也全都留起来,没有去勾选认证,就做了应交税费—待认证进项税额,然后不能抵扣进项的专票,我就直接将税额做在了费用里面,老师,我这样子操作可行吗?
哦哦,谢谢老师,因为我们里面5月份才成立的公司,还没有收入,收到的专票,我也全都留起来,没有去勾选认证,就做了应交税费——应交增值税(待认证进项税额),然后不能抵扣进项的专票,我就直接将税额做在了费用里面,老师,我这样子操作可行吗?
是的,你说的这两步都是对的