同学你好 这个直接做收入就可以
老师好,年底公司收到甲方工程款未开发票,怎么做账务处理?
老师好,建筑施工单位收到甲方工程款未开收据/税票怎么做账务处理?
老师好,我们收到甲方工程款给甲方开了税票,甲方帮我们代发工资,这个怎么做账务处理?
老师好,甲方工程款有部分是支付工人工资,工资这部分是公司给甲方开了税票,甲方直接代发了,还有部分工程款支付供货商材料款,这部分供货商直接给甲方开税票,这个账务处理怎么做?
老师好,公司收到甲方工程款,公司给甲方提供了工人工资表,我们给甲方开了税票,工人工资由甲方直接代付怎么做账务处理?
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
老师好,6月份直接就做收入么?
借:银行存款 贷:主营业务收入应交税费应交增值税(销项税额)对么?
对的 直接做收入就行了