你好,年底公司收到甲方工程款未开发票 借:银行存款,贷:工程结算
老师好,年底公司收到甲方工程款未开发票,怎么做账务处理?
老师好,建筑施工单位收到甲方工程款未开收据/税票怎么做账务处理?
老师好,我们收到甲方工程款给甲方开了税票,甲方帮我们代发工资,这个怎么做账务处理?
老师好,公司收到甲方工程款,公司给甲方提供了工人工资表,我们给甲方开了税票,工人工资由甲方直接代付怎么做账务处理?
老师好,收到甲方工程款直接转去公户,当时未给甲方开票也未开收据,9月份才给甲方开的税票,这个怎么做账务处理?
老师好,为什么不是应收账款呢?
你好,因为是工程单位,收到预收款项账务处理比价特殊,是通过工程结算 科目核算的
好的,谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
老师,软件没有工程结算科目,是需要自己新增还是?
你好,软件没有工程结算科目,是需要自己新增的