你好 ; 还没有给你; 你就做 借 预付账款核算先挂着。 取得土地使用权计入无形资产去
老师您好,我们是拍卖行业,主要拍卖汽车,请问在车没卖出去之前,我们先支付给车主的一部分车款应该怎么做账务处理? 还有就是我们的车是从保险公司竞标过来的,然后再拍卖出去,之前问过一些老师,说我们是差额收入,比如我们竞标价1万,拍卖成交价1.2万,但是在处理业务的时候还会产生一些拖车或者物流费用,这些费用是应该冲减收入还是怎么处理,关键这些费用多数没有发票,请老师解答一下,谢谢!
老师,请问我公司拍卖了一块国有资产,但是尾款还没付,土地使用权也还没给我们,但是最近我们对该地区进行了老旧围墙拆除,产生了几万块,怎么做账啊?
老师,比如我公司花了10万全资投资了一个子公司,但是子公司刚开始2个月发生了一些费用之后,就去注销了,请问我该怎么做账?子公司买了一些固定资产,最后清理的时候卖给我们了,卖的钱还要还给我们,可以实际不支付吗?直接冲减长期股权投资
老师,我们购买特许权使用,但是这个是按照进度来付款的,我们利用这个产品再加工,卖给其他企业,现在不做了 想转给别的企业接手完成这个,签一个转让协议可以吗 。 比如公司购买这个使用权是100 ,我直接按照100来摊销,但是摊销到目前 我只摊销了30,还有70的无形资产没有摊销 也有70应付款没有付,我应该怎么销账呢
老师,我们公司买了一块地。370万。目前已经交完款了,契税也交了,但是还要办理土地证的手续中,我怎么做账?没有拿到本本可以计入无形资产吗?我们买地后期是要建设物流园区两栋,办公楼一栋?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
具体得到时间不确定,几年都有可能,没关系的吗?
你好 ; 那你就挂着就行了。
好的,谢谢老师
没事的;希望能帮到你