您好,您的操作是可以,但对方没有六月申报记录
老师我想问一下,有个员工的个税有几个月是从公户走的,但没有申报个税,现在换公司了,可以从现在这个公司直接修改入职时间去补报当时这几个没有申报的月份的个税吗?就是修改时间后,收入那里填写没有申报的那几个月的工资收入
老师我想问下就是我现在有个问题就是个税申报人员少申报了一个人六月份的,现在直接系统更正的话没有办法直接更正,需要去大厅,大厅申报需要好多资料,那我能不能把这个人直接在这个月补申报,只是往后了几个月,而且她也只有那个月有收入
老师好,上个月会计没有给员工把专项扣除刷新,(所以那个员工每个月都要交税)我去税务局更正了申报,把那个员工的专项扣除增进去了,这个月会计申报个税说操作了!提示如下图,但是他让我去税务大厅弄,他好像对那个系统不熟呢!我想请教一下,会计在个税申报系统就可以操作不用我去大厅把
老师您好我想问一下我一月份公司的个人所得税没有申报,现在我在想申报系统不让申报,我是只能去税务大厅了吗? 我们公司的税务局在房山,我是只能去房山税务局大厅办理吗?
老师好,我们单位去年的个税,1月到10月报的是错的,11月12月没有申报,我现在接手需要更正申报,但是不能添加员工!要到税务大厅办理,一般需要带什么资料呢,税务大厅电话一直没人接!
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗