你好,这个是借款的吗?如果是借款的话需要还钱。
老师,其他应付款刘贷方余额22万,其他应收款刘借方余额38万,要怎么对冲?分录怎么做?
其他应付款贷方余额太多怎么冲减
其他应付款贷方有余额,怎么冲销
其他应付款 贷方余额3744126 其他应收款余额2058526.81 应该如何对冲啊
其他应付款余额借方54715 其他应收款 余额贷方100000 如何对冲,
老师请问供应商给公司开一张发票,有免税也有税点的。但是开过来的是增值税专用发票。免税的做进项税额转出可以吗?因为听说免税和有税点的开在一张增值税普通发票可以的。开一张增值税专用发票是不是不可以哈
年营运成本=变动成本+固定成本-折旧,付现成本=年营运成本
判断题错在哪里?不太懂
老师你好:这个解析问什么要*1/3
你好,老师,重新建科目的话,科目都设置好了,都有上月余额,这个余额我在哪里登记呀?
老师,这个只做了免抵退备案,不退税也要做下免税备案是吗
预包装食品销售(含预包装冷藏冷冻食品);散装食品销售(含散装冷藏冷冻食品),,需要办食品许可证吗
老师我们从别人家购买了一系列设备,设备特别多,该设备为污水处理系统大部分设备,对方给我们开的是污水处理系统的发票可以吗
老师,受益所有人备案,这个需要备案吗?怎么备案
老师给同一个单位占其他应付账款,其他应收款这样会不会自动极减掉
是用其他应付款法人账户发放工资
你好,待会还钱就可以借其他应付款贷银行存款。q
用其他应付款挂的账,没有实际支付
你好,那你就一直挂账,要么你就红冲。
不能其他处理吗?红冲要怎么冲
借其他应付款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷管理费用。
账上没有钱,你做不了其他的处理啊,要么你就转营业外,收入都可以,自己选择就行,三种方法。
营业外收入分录怎么处理
第二期他应付款贷营业外收入。
借其他应付款贷营业外收入。