你好,这个是借款的吗?如果是借款的话需要还钱。

老师,其他应付款刘贷方余额22万,其他应收款刘借方余额38万,要怎么对冲?分录怎么做?
其他应付款贷方余额太多怎么冲减
其他应付款贷方有余额,怎么冲销
其他应付款 贷方余额3744126 其他应收款余额2058526.81 应该如何对冲啊
其他应付款余额借方54715 其他应收款 余额贷方100000 如何对冲,
低于五百的劳务费支出,在时间上有具体要求没?
钢铁贸易公司,有出口有内销,在税务处理上应注意哪些?内销的增值税税率是按13%吗?
淘宝平台上导出来的扣点不同,不知道是什么原因?
2025年9月机票取得经纪代理服务代订机票普票,为什么电子税务局抵扣那里还会出现电子发票(航空运输客票行程单),这种怎么处理?之前只要开了经纪代理服务,应该电子税务局就没这张票啊!
老师,老师收购企业,这个月销售500万元,交多少增值税合适
老师麻烦问一下统计局是干嘛的
你好老师,请问这种情况,借方少了一分钱,原因是之前账上的销项税额比申报表带出来的销项少了一分钱的原因,那么借方应该出什么科目?
老师,我们给甲方大包,设备带安装,是不是给他开9个点建筑服务发票? 如果按混合销售开13个点销售发票是否也可以?
老师您好,在做会计实操中,深圳市景美建筑装饰设计公司的纳税申报中,增值税缴纳进项发票中,有一张进项发票是用于简易计税的,这个金额在附表二中为什么没有做进项税额转出?
老师请问一般纳税人,法人可以做一份工资吗
是用其他应付款法人账户发放工资
你好,待会还钱就可以借其他应付款贷银行存款。q
用其他应付款挂的账,没有实际支付
你好,那你就一直挂账,要么你就红冲。
不能其他处理吗?红冲要怎么冲
借其他应付款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷管理费用。
账上没有钱,你做不了其他的处理啊,要么你就转营业外,收入都可以,自己选择就行,三种方法。
营业外收入分录怎么处理
第二期他应付款贷营业外收入。
借其他应付款贷营业外收入。