你好,这个是借款的吗?如果是借款的话需要还钱。
老师,其他应付款刘贷方余额22万,其他应收款刘借方余额38万,要怎么对冲?分录怎么做?
其他应付款贷方余额太多怎么冲减
其他应付款贷方有余额,怎么冲销
其他应付款 贷方余额3744126 其他应收款余额2058526.81 应该如何对冲啊
其他应付款余额借方54715 其他应收款 余额贷方100000 如何对冲,
你好老师个体户经营超市超市经营者从拿超市的收入里拿走10万元现金会计分录怎么做
老师用软件做账,需要打印总账和明细账吗
去年的工商年报未做会怎样?
老师,6月2日付款给供应商货款,已发货未开票,6月10日又付款一笔给供应商,已发货,6月20日收到发票,怎么记账,怎么写摘要
老师建筑施工行业什么时间结转成本,一栋楼完成吗,还是完成整个小区
书面合伙协议的前两条对普通合伙企业和有限合伙企业都适用么
申请出口配额,需填写合同号,请问合同号是指什么号
老师,利息的汇兑差额后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一个月的利息乘以3是一个季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
为何做3月报税填资产负债表和利润表,合计都是灰色的,不能修改,系统取数金额不对
老师,我是一般纳税人个体工商户农副产品产品,2025年1-4月可以开农副产品收购发票,为什么现在6月份又不能开了呢?
是用其他应付款法人账户发放工资
你好,待会还钱就可以借其他应付款贷银行存款。q
用其他应付款挂的账,没有实际支付
你好,那你就一直挂账,要么你就红冲。
不能其他处理吗?红冲要怎么冲
借其他应付款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷管理费用。
账上没有钱,你做不了其他的处理啊,要么你就转营业外,收入都可以,自己选择就行,三种方法。
营业外收入分录怎么处理
第二期他应付款贷营业外收入。
借其他应付款贷营业外收入。