你好,你看下是不是有发票没有认证。
其他应付款—垫付,这个科目有两百多万的余额,该怎么调整,这个科目是用来公转私,收到购货发票的,现在税局说这个科目应该放在应付账款,是用来购货的,要怎么调整,想把这个可能做平,以前代账公司做的
以前应交税费-应交增值税科目没结转,怎么调整,这个科目下的三级科目如进项税,销项税等都有余额,应该怎么做调整呢
待认证转进项科目有余额,是以前年度遗留下来的,想把这个科目平账,该怎么做分录调整
老师,请教一下,其他应收款-个人社保科目有余额,是以前做账遗留下来的问题,怎么做分录调整余额?
老师您好,我24年认证了进项税额,但是我当时是做到待认证进项税额了,然后现在科目余额表待认证进项税额有余额,现在这个应该怎么调整合适呢
都已经认证过了,是之前的会计把账做乱了,现在要调账
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。