如果是抵税,可以的,但退税是需更正之前的
今年4.29代开发票40万,8月18号我又代开了30万,8月28号我把4.29代开的专票作废红冲了,去办理退税的时候大厅说按第三季度代开的如实申报,申报之后去办理退税。大厅说现在现在只能退900多元。那30万的专票的款项相当于红冲了,想要退税就要改报表,我该怎么改?
代开专票跨月红冲后,需要更正之前申报表后才可以退税,个人认为不用更正申报表啊,跨月开的红冲代开专票的负数税款递减后开的发票税款即可啊?怎么理解呢?
老师,小规模纳税人1月开了四十三的专用发票,二月份发现账户是错的,重新开了四十三万专票,本来要把一月开的四十三万专票红冲掉的,可结果后面因为什么导致忘记红冲了,现在这个月申报的时候才发现当时没有红冲掉,现在4月份红冲了1月份的四十三万的专票,现在申报税怎么申报啊,是照常申报交税吗,那四月红冲了当时1月份开的专用发票怎么处理呢
现在为一般纳税人,部分红冲以前年度是小规模时去税务局代开的3个点专票,本月已去税务局全额红冲,并自己用税控开具选择3个点差额部分的专票,请问现在如何申报增值税,是直接在本月申报,选择简易计税,为负数申报?还是更正申报以前年度的增值税申报表,然后本月0申报?本月无其他收入
老师您好!电子专票开成了电子普票,会计说:因为票已经跨月了,所以需要先申报,正常缴纳税款,按6个点缴纳完就可以冲红这张发票,然后申请退税, 或者不退 抵下个月的税款也可以;是这样吗?
老师,一个公司半年了一直在筹备中,发生了各种咨询费,餐饮费,运输费,住宿费,这些我都记到管理费用中的出差费、运输费、,有人说应该将全部的费用记到管理费用—开办费,因为公司还没有发生经济收入,那我这样做有问题不
如何在电子税务系统设置发票邮箱交付设置
这种商业承兑汇票,分录应该怎么做
老师好,我们是小规模纳税人,规模不大,请问付款必须要用付款申请单吗?
上年度的负差不得扣除,题目,也没有说是上年度的负差呀。
一般纳税人,2025年4月红冲去年四张普通增值税电子发票合计-100,并且同时开具合计红冲总金额的普通电子发票100,请问5月申报增值税,怎样填写?
老师,您好,承兑贴现的费用有发票,但不是银行开的可以部分税前扣除吗?
老师,交行推出个人养老金,可以抵税是吧?个人养老金是怎么交?怎么支取?谢啦
空头支票是啥意思?小白一枚
老师,给业务员的提成收回货款时从货款里扣了,这种情况怎么做帐呢。
如果选择退税的话,更正申报之前月份申报表,怎么更正呢?减少申报表中的更正专票的收入和税控金额嘛?
之前月份申报表的收入税款减少的话,下月红冲负数税款和收入又多递减了下月的金额啊?
怎么理解呢?
如果应纳税没有任何影响的,但要退税,是后续月份有留抵,红冲之后,前面月份也产生留抵,要先进先出。先抵退以前月份的
没有理解老师的意思 ,选择退税,已经跨月红冲了代开发票后,需要更正申报之前月份申报表后才可以退税,假设之前月只开具了代开发票,没有开别的发票,这样情况下,如何更正之前申报表呢?
意思是退税退的是多交的税,因对应红冲后,上个月是真正的多交了税,税局审核和统计就会准确无误
之前开了票,下月又红冲了票,一正一负相当于没有开过票,那之前交过的税就是多交的税款,所以需要退税即可,更正申报是该怎么填写呢?之前申报表中减少红冲的收入和退了的税款,是这么操作的嘛?
你说完全没有错,税局的要求是我们不能理解的,可以站在税局角度想,您是税局领导为国理财,执行预算会计并提交相关统计报告,您如何保证数据准确符合预算要求,按我们方便的想全部年底一次抵,有可能最后12月的税收一下少了一半,每个月真实的预算像我们有些老板拍脑袋的预算一样,政府无米下锅关门都不晓得
谢谢老师!明白了
这个要点赞打賞,让我无私的告诉您会计之外的这些东东!