如果是抵税,可以的,但退税是需更正之前的

今年4.29代开发票40万,8月18号我又代开了30万,8月28号我把4.29代开的专票作废红冲了,去办理退税的时候大厅说按第三季度代开的如实申报,申报之后去办理退税。大厅说现在现在只能退900多元。那30万的专票的款项相当于红冲了,想要退税就要改报表,我该怎么改?
代开专票跨月红冲后,需要更正之前申报表后才可以退税,个人认为不用更正申报表啊,跨月开的红冲代开专票的负数税款递减后开的发票税款即可啊?怎么理解呢?
老师,小规模纳税人1月开了四十三的专用发票,二月份发现账户是错的,重新开了四十三万专票,本来要把一月开的四十三万专票红冲掉的,可结果后面因为什么导致忘记红冲了,现在这个月申报的时候才发现当时没有红冲掉,现在4月份红冲了1月份的四十三万的专票,现在申报税怎么申报啊,是照常申报交税吗,那四月红冲了当时1月份开的专用发票怎么处理呢
现在为一般纳税人,部分红冲以前年度是小规模时去税务局代开的3个点专票,本月已去税务局全额红冲,并自己用税控开具选择3个点差额部分的专票,请问现在如何申报增值税,是直接在本月申报,选择简易计税,为负数申报?还是更正申报以前年度的增值税申报表,然后本月0申报?本月无其他收入
老师您好!电子专票开成了电子普票,会计说:因为票已经跨月了,所以需要先申报,正常缴纳税款,按6个点缴纳完就可以冲红这张发票,然后申请退税, 或者不退 抵下个月的税款也可以;是这样吗?
你好 老师 ,我们25年有部分项目没有收入,但是产生的成本费用,有人工成本,和施工间接费用,这年底了到底要不要结账成本?
老师您好,公司22年支付给个人的材料费,劳务费,好处费(服务费),没有发票,一直挂在预付账款里,年终了这个怎么调平账呢?
你好老师。我们有一张60万发票,勾选抵扣可以一点一点抵扣吗?我们想让对方给拆成3万一张,他不拆
老师,你好请问一下,我现在收到一张公司租的房子发票物业费,应该怎么入账了
我买的产品购买时13的进项税发票开了,现在我要卖,买家不要发票我不给他发票,返回11.5的税钱,那1.5属于什么税钱
公司车辆电池老化,临时租用别的公司几辆车用于任务接送人员,账上附件都需要附什么?租车合同,银行回单,其他还需要什么吗?
你好,想问一下一人有限责任公司,不设立监事的章程在哪里下载?
老师好,我们公司跟客户签了一份合同,全是服务费的,然后呢,客户又需要采购硬件(这个硬件的钱对方说包含在技术服务费里面),那我去京东上采购硬件后直接发货给了客户,京东给我开了硬件的发票,那这个发票我怎么做账呀,要疯
老师,存货如果设置辅助项,一般是按什么设置的?
老师请问项目经理挂靠公司给林业局干工程的绿化,验收后林业局未付款项目经理诉讼了林业局官司直接判林业局付项目经理个人款,就需要个人开票给林业局,项目经理个人注册了一个新公司,与林业局三方协议新公司给林业局开票。项目经理也就是现新公司的法人将债权转让给了新公司。新公给林业开票,新公司是小规模该如何做账?
如果选择退税的话,更正申报之前月份申报表,怎么更正呢?减少申报表中的更正专票的收入和税控金额嘛?
之前月份申报表的收入税款减少的话,下月红冲负数税款和收入又多递减了下月的金额啊?
怎么理解呢?
如果应纳税没有任何影响的,但要退税,是后续月份有留抵,红冲之后,前面月份也产生留抵,要先进先出。先抵退以前月份的
没有理解老师的意思 ,选择退税,已经跨月红冲了代开发票后,需要更正申报之前月份申报表后才可以退税,假设之前月只开具了代开发票,没有开别的发票,这样情况下,如何更正之前申报表呢?
意思是退税退的是多交的税,因对应红冲后,上个月是真正的多交了税,税局审核和统计就会准确无误
之前开了票,下月又红冲了票,一正一负相当于没有开过票,那之前交过的税就是多交的税款,所以需要退税即可,更正申报是该怎么填写呢?之前申报表中减少红冲的收入和退了的税款,是这么操作的嘛?
你说完全没有错,税局的要求是我们不能理解的,可以站在税局角度想,您是税局领导为国理财,执行预算会计并提交相关统计报告,您如何保证数据准确符合预算要求,按我们方便的想全部年底一次抵,有可能最后12月的税收一下少了一半,每个月真实的预算像我们有些老板拍脑袋的预算一样,政府无米下锅关门都不晓得
谢谢老师!明白了
这个要点赞打賞,让我无私的告诉您会计之外的这些东东!