你好 今年的调整分录是,借:其他应付款,贷:以前年度损益调整—其他业务收入 结转分录是,借:以前年度损益调整—其他业务收入,贷:利润分配—未分配利润
之前年度做了一笔账,其他应付款——暂收款,现在要调到其他应付款——工资,怎样通过以前年度损益调整科目入账呢
以前年度有个其他业务收入,但是做账做成了其他应付款,今年怎么做调整分录
如何用以前年度盈余调整来做分录?比如去年我收到其他应付款10万,今年要把其他应付款调整为收入,用以前盈余调整怎么做分录
以前年度其他应付款当时应该做营业外收入的,现在想调整分录怎么做
其他应付款,去年借其他应付款住房押金,借款,预留工资 贷以前年度损益调整,今年想做到账里边,怎么做分录
老师,您好!买机票的发票有两行,一行是机票款,一行是代理服务费,是不是只有机票款对应的那行税额才能抵扣?
同一库存商品,期末降价了,差额怎么入账
请问小规模房屋维修公司买入油漆计入什么科目
固定资产转换为投资性房地产时,固定资产清理科目金额是如何计量的。
老师小微企业公司管理制度有不?
老师采购销售印花税计提吗
你好,我是一户物业公司小规模纳税人,现出租600平米的停车位,租金为33000元,租期为10年,对方需求开3%的票,我应该怎么样开,怎么样做帐务处理?
制造业预提材料,到时如何冲账
老师,这个房东租给公司的办公场所,但是他开不来出租发票给我们怎么办?让我们去他那里给他开? 以前也没让他开,如果一直不开的话有事没有?
老师,在我们分公司名下的车辆现在要全部免费给我们总公司全资子公司使用,那请问保险、维修费、养路费等等能由子公司直接负责吗?子公司付款,然后发票开给子公司