你只能改成九月份入职的,他才能够是扣一个月的。
你好,比如说7月份入职的,10月份申报8月份的工资,累计减除费用为什么是15000,申报8月份工资的时候不是才两个月吗?应该是累计减除费用10000啊
老师您好,我们公司有一个员工是8.25号入职的,在10月申报9月的工资的时候,人员采集,写的入职日期是8月25日,但是人事在8月没有算他8月的工资,所以在9月申报8月工资的时候没有申报他的工资,人事把8月的工资算在9月一起付给他了,那就出现一个累计费用扣除的问题,我是按1万来累计扣除,还是按5000来累计扣除?我的人员采集信息是应该写8月25日,还是应该写9月1日?
老师您好,我们公司有一个员工是8.25号入职的,在10月申报9月的工资的时候,人员采集,写的入职日期是8月25日,但是人事在8月没有算他8月的工资也没交社保,所以在9月申报8月工资的时候没有申报他的工资,人事把8月的工资算在9月一起付给他了,那就出现一个累计费用扣除的问题,我是按1万来累计扣除,还是按5000来累计扣除?我的人员采集信息是应该写8月25日,还是应该写9月1日?
我们公司8月份入职的员工9月份才发工资,申报个税的时候它自动带出的累计减除费用是两个月的,但是按说应该是扣个税的,那我是要把入职时间调到9月份吗
你好 7月份的工资8月发 9月才申报个税 但是8月发工资的时候要扣除个税 个税要8月份计算出来是吗 9月再报
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
个体肉蛋禽类,如果开票总金额,一季度超过30万,开到50万,增值税怎么交,所得税怎么交,查账征收
补充去年的银行借款,漏记录,应怎么做分录
老师好,如果不想让小股东分走利润有什么好办法,提取盈余公积可以避免吗,请勿重复接单
那如果改成9月份入职的话,个税是交了但是这样做还合理吗?税务局会查吗?
不会有问题,你这个是正常情况呀,因为你本身在九月份的时候也才发一个月工资。
就是说这跟员工实际入职时间没有太大关系是吧,就按9月份发工资的时间填就好对吧老师
对的,就是这个意思
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快