借:劳务成本,贷:管理费用
老师,我们公司今年的管理费用都已经月月结转到了本年利润里,现在要把以前的管理费用转入在建工程,请问怎么做分录
老师,我们公司今年的管理费用都已经月月结转到了本年利润里,现在要把以前的管理费用转入在建工程,请问怎么做分录? 可以直接借在建工程 贷本年利润么
老师,我们是做技术服务的,1-6月份,我都将工资计入管理费用~工资并结转到本年利润了,现在分录怎么将管理费用变成劳务成本呢?
老师 ,现在要将去年计入管理费用的一笔管理费分摊到某一个工地成本上(去年管理费用已结转,且年度也结转了本年利润),现在应该怎么做分录的?
老师如果公司是做客服的,计提工资的时候先将客服工资计入“管理费用-职工薪酬”,之后在确认相关收入时,通过“主营业务成本”和“管理费用-职工薪酬”进行结转,以反映成本与收入的匹配,但是这样的话比如计提9月份工资进入管理费用,9月无收入不进行成本结转,但是损益类科目也就结转了,10月有收入再将管理费用-工资结转到主营业务成本的话管理费用不就成负数了吗
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
我现在管理费用是零,每月底将管理费用结转到本年利润了
是的,你之前计入了管理费用,现在要冲减管理费用,然后本月负数管理费用也会结转到本年利润的
我6月份确认收入,可以7月份再确认成本吗
当月的收入,当月要确认成本的
6月份的申报表中,只确认了收入,没有填写营业成本,我们是技术服务,当时是将工资计入管理费用了,所以把这个人工成本填的是管理费用,那怎么去确认主营业务成本呢?
你可以调整到营业成本的
我6月份申报时确认收入了,但是没有确认成本,后面怎么调啊
那你这种只能后面月份调整
怎么调整呢?怎么写分录啊
后续,借:营业成本,贷:管理费用
老师,冲回管理费用的分录是用红笔写一笔相同的分录是吗
是的,你的理解是对的