你好,你给对方开一个收据。

我是劳务派遣公司 上个月是先开了票 然后管理费是这个月转过来的 上个月我做账是 借应收账款 贷主营业务收入 贷税金及附加 然后这个月对方转来了管理费 我应该怎么做账 这笔管理费我上个月已经做成收入了
老师,我之前开出去了一张普票,没收到钱我就已经做了借:库存现金,贷:主营业务收入,应交税费_销项税额,后来才发现只收到一半的价钱,我能不能直接做,借:应收账款,贷:库存现金
上月没收钱是 借应收账款5000 贷主营业务收入5000 收到钱了是借 库存现金5000 贷应收账款5000 后来发现入错帐了 实际该是3870 该怎么调账呢 那个应收的户已经消掉了 可不可以这样 借主营业务收入5000 贷库存现金5000 然后再做一笔 借库存现金3870 贷主营业务收入3870
老师,6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000,当时付是现金付出的(6月没有收到其他附件),我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000,现在想把这笔凭证调整下,这个2000做到管理费用中去,那我这6月这笔凭证现在该怎么来做?谢谢!
老师 上个月做错了一笔账 当时已经收到了现金 我做成了借应收贷主营收入和税费 但是附件只有一张收据 如果在这个月加一笔借现金贷应收 之前做的账就没有附件了 该怎么弄
经营租赁 机械租赁的收入,应该按照哪个类别申报印花税,需要把成本也申报印花税吗?
形象代言人合同书要交印花税吗
老师,我想咨询一下,我公司是小建筑公司,老板挂靠有资质建筑公司做业务,对方已经把增值税、企业所得税等都扣了,然后把剩下的款打到了老板个人户上,收到的这笔款是否还需要缴纳个人所得税吗
固定资产清理科目期末有余额是正常的吗?
老师,公司缴纳残疾人就业保障金应该怎么计提做分录?
老师,您好,请教一件事,小规模公司开票,季度超过30万,实际开票金额414899.04元,那要交多少税钱?预计成本票足额情况下,要交增值税12084.44元,附加税1450.13元,印花税124.47元,对吗?还有漏掉的税费吗
小规模公司外账,营业执照只有销售货物,但是我们已经没有任何收入了,但是有报工资和社保,想报一些收入冲掉。如果报卖货收入的话,我们又没有成本,那我们按服务业收入做账,申报的时候报在货物和劳务那边可以吗?成本就纯人工
折旧完了,没有残值,怎么处理?
老师我现在这个申报期已经把员工的工资薪金全部申报完毕了。但是领导要给股东分红,我这个股东分红的个税什么时候给他扣交?我这个申报期个税已经做完了
公司的小型的工器具,计量,测量器具,都是怎么入账,怎么保管的呢?有没有好的办法推荐呢?我这边都是直接计入的费用的
这个能不能调账嘛 把之前那笔冲了 重做
到我这里来玩,那你现金收入是不是应该给对方开一个收据啊?证明你们收到了这个现金。
打错了 那你现现金收到了,是不是应该给对方开一个收据? 而且你这个现金是上个月收到的还是这个月收到的?
我们给对方上个月开的收据 现金也是上个月收到的
当时看错了 就做成了应收款
你可以反结账,修改上一个月的