借预付账款贷银行存款 充值不用发票
老师你好,我想问一下,我们运输公司的,跟对方合作,合同上也写一部分充油卡,一部分给现金,目标油卡,现金都没有实行,我们老板就跟对方商量说油卡不用他们充了,全部拿现金,油卡转现金,少能抵扣的我们这边愿意承担,可是由于如果他们帮充油卡,他们就可以拿13%的油票,如果油卡的那部分转现金,那么我们开票给他们,只是9个点,下面是他们算给我们的,这样对吗?????按口头推算,我们是想这个,假如这个他们拿油票可抵扣5000,我们开运输发票9个点,假如他们只可以抵扣3000,那么这两个数之间的差,我们将承担的是2000,到底该怎么处理
老师,我想问,在实际工作中,我们一些账号充值通常都拿不到充值类的发票。举个例子就是中石化加油,一般都是没有充值类发票可以拿的,针对这种情况,我们怎么处理呢?
老师,我想问,在实际工作中,我们一些账号充值通常都拿不到充值类的发票。举个例子就是中石化加油,一般都是没有充值类发票可以拿的,针对这种情况,我们怎么处理呢?
老师,您好。目前《商品和服务税收分类与编码》中支持16类不征税收入(如预付卡销售和充值、建筑服务预收款等)开具不征税发票,其他不征税收入只需要开具收据即可。意思比如我现在公司去中石化开了一张加油卡用于公司车辆后期加油,现在一次性充值了5000,还没实际加油,这种情况中石化开票给我只能开“不征税”,我也不能作为管理费用入账税前扣除吗?但是实际我是收到13%的专票,并且作为本月的费用入账,下月做企所税预缴的时候税前扣除的?所以这条不征税收入的规定具体是指什么呢?
老师好,公司经营用电采用柴油发电,办理的中石油的加油储值卡,一次性充值一笔钱进去,然后每月中石油按照实际消耗量给我们开发票。我在充值时记得借预付账款,贷银行存款。拿到发票计入借主营业务成本,贷预付账款。这样可以吗,因为本身就是为了经营才买的电,我觉得这是销售商品的主营成本之一,这样做账有问题吗
老师,救护车的阳光保险费还用计提车船税吗
老师救护车的保险费怎么分录
某企业为企业所得税的居民纳税人,2022年利润总额为200万元,收入费用项目如下。一销售收入1000万元,全年招待费八万元。二广告费50万元。三免税的财政补助收入十万元。四,公益性捐赠25万元。五,违法吸引罚款两万元。六,提取坏账准备五万元。七,对其他居民企业投资取得股利收入五某企业为企业所得税的居民纳税人,2022年利润总额为200万元,收入费用项目如下。一销售收入1000万元,全年招待费八万元。二广告费50万元。三免税的财政补助收入十万元。四,公益性捐赠25万元。五,违法吸引罚款两万元。六,提取坏账准备五万元。七对其他居民企业投资取得股利收入五万元要求计算一该企业2022年应一月一某企业为企业所得税的居民纳税人,2022年利润总额为200万元,收入费用项目如下。一,销售收入1000万元。全年招待费八万元。二,广告费50万元。三,免税的财政补助收入十万元。四,公益性捐赠25万元。五,违法吸引罚款两万元。六,提取坏账准备五万元。七,对其他居民企业投资取得股利收入五万元,要求计算一该企业2022年应缴纳所得额。二,应纳企业所得,税额税率25%老师怎么写加急麻烦了
怎么写加急老师麻烦了
怎么计算麻烦你了加急
计算题一甲生产企业为增值税一般纳税人适用增值税税率13%。2022年十月份的,有关生产经营业务如下,一销售假产品给爱商场开具增值税专用发票取得不含税销售额300万元二销售以产品开具普通发票,取得含税销售额113万元,已收到货款存入银行。三购进原材料取得增值税专用发票价税合计339万元,取得增值税专用发票原材料适用增值税税率13%,要求计算以上各项经济业务涉及的增值税进项税额销项税额和应交增值税
计算题某企业为企业所得税的居民纳税人,2022年利润总额为200万元,收入费用项目如下。一,销售收入1000万元。全年招待费八万元。二,广告费50万元。三,免税的财政补助收入十万元。四,公益性捐赠25万元。五,违法经营罚款26000,提取坏账准备五万元。七,对其他居民企业投资取得股利收入五万元,要求计算一该企业2022年应纳税所得额,二因纳奇业说的税二,应纳企业所得税额,税率25%
计算题某生产企业为增值税一般纳税人,位于市区,2022年十月销售税额100万元,可以抵扣的进项税额70万元,国内销售货物缴纳消费税60万元计算。该企业当月应交纳城市维护建设税和教育费附加
计算题1.假生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%。2022年十月份的有关生产经营业务如下(1)小售假产品给a商场开具增值税专用发票取得不含税销售额300万元(2)销售以产品开具普通发票取得含岁销售额113万元,已收到货款存入银行(3)购进原材料取得增值税专用发票价税合计339万元,取得增值税专用发票原材料适用于增值税税率13%要求计算以上各项经济业务涉及的增值税进项税额,销售税额和应交增值税
内账只想要后面结转完整分录带上金额,怎么结转从工程结算、工程施工、成本收入和本年利润、利润分配、实际工程款100万收入100万工程施工-成本、工人工资、原材料合计50万、管理费用20万、财务费用是1万.上面是这项工程全部完工金额老师:刚上面这个分录答案已给。1、我们这个完工的工程是不是就用不到(工程施工)和(工程结算)这两个科目了?2、转利润分配借:本年利润29万贷:利润分配–未分配利润29万对吗?
消费了给你开发票就行
意思是充值可以不拿发票,消费了拿回发票就行?
是的 只能开一次发票。