你好 可以和上属公司签个服务合同,说明借用期限及每人每月的服务报酬。然后你收到上属公司的款项时作为服务收入入账,开服务类发票税率6%,对于你开给借用出厨师的工资按工资入账即可。
我们是餐饮公司(主要是承包食堂),成本发票取得比较难(都是个人商户手上拿),我们可以跟自己员工(员工成立个体)签订合同,由他们开发票给我们 我们再开票给甲方吗?
老师,我们公司有两个营业执照,一个是个体工商户,一个是企业法人有限责任公司,出现一个问题,就是员工用企业法人公司的发票抬头开了发票,但是最后用个体户的账户付出去了,这样的情况可以吗?
我是一个个体工商户,餐饮行业有员工厨师三人,现关联上属公司借用我厨师两个月,开始费用是我个体户自己支付,现谈妥上属公司可以支付这笔费用给我个体户,我应该开什么手续给上属公司? 需要开发票吗(我个体户是可以开发票的)?
我是个体工商户,公司转账给我,没要求我给公司开发票,这笔钱我要交税吗,还有我是这个公司的员工,公司让我注册的个体户,公司打钱给我,我用于支付公司的其它费用,这笔钱用缴税吗
老师,我们公司有家供应商是个体户,没有开公户,材料款我们是直接付给经营者的私人账号上的,但是他有税盘,然后他用个体户的名称开发票给我们,这样可以吗?
一般纳税人取得免税鸡蛋普票,销售给第三方可以开免税普票吗
甲电子设备公司为居民企业,属于主要从事电子设备的制造业务的大型企业。2023 年有关经营情况如下: (1)销售货物收入2000万元,提供技术服务收入500万元,转让股权收入3000万元。经税务机关核准上年已作损失处理后又收回的其他应收款15 万元。 (2)缴纳增值税180万元,城市维护建设税和教育费附加18万元,房产税 25 万元,预缴企业所得税税款43万元。 (3)与生产经营有关的业务招待费支出 50万元。 (4)支付残疾职工工资14万元;新技术研究开发费用未形成无形资产计入当期损益19万元;购进一台设备,价值35万元;购置一台《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备,投资额60万元,购置完毕当年即投入使用。 老师,会计利润怎么计算,有式子就行,不用得数
会计准则租用厂房3年 买的二手空调 发生的650元安装费 这个安装费费用化可以吗
2023年度生产经营情况为:(1)取得产品销售收入总额1800万元。(2)应扣除产品销售成本800万元。 (3)发生产品销售费用600万元,其中包括广告费用300万元。(4)管理费用100万元,其中包括招待费16 万元。 (5)财务费用40万元,其中,含非金融企业利息25万元(贷款250万元,利率是10%,银行同期利息率为5%),逾期归还银行贷款的罚息3万元。(6)本年缴纳的增值税30 万元。 (7)营业外支出14万元,其中含公益捐赠10万元。 (8)实发工资总额98万元,拨缴的职工工会经费、发生的职工福利费、职工教育经费为20万元。 要求:计算该企业2023年应汇算清缴的所得税税额
预缴的企业所得税比实际应缴的多怎么办?
跟大学合作办学,我们是民非,我们免增值税吗,谢谢
老师,请问公司投入的实收资本,后期公司不做了这个实收资本可以退回去吗?要交什么税了?
我在电脑上打开学习中心怎么什么都没有呢
老师您好 无形资产的出售净损益要收入-账面价值-相关税费计入资产处置损益 那为什么例题里面要选25?
老师,这和-500 是怎么来的?
我是个体工商户,现在享受政策按1%,还是开6%的发票么? 期间产生的差旅费,还有出差补贴,是否都可以开服务费一同呢?
有税收优惠政策的话,按1%开票即可。不过对方不可以抵扣进项,因你不能开专票。