你好 开票了就正常记费用科目里
不是做从一月份一直到年底的账,而是第二本中间月份的账,每本本年利润都要结转到利润分配未分配利润里么,而且财务费用作为存款结息,结转到到底在借方还是贷方。
老师,今年分公司3月份开始办理营业执照,1、一直没有营业收入,但是有费用发生了,现在是所有费用都要记账到 管理费用-开办费这个科目吗?还是放到长期待摊费用。2、这样年底了,怎么结转,正常结转到本年利润,年终转到借方利润分配-未分配科目?属于亏损了吗?
老师,我想把以前月份的管理费用的二级科目调一下,现在怎么做账啊,之前的都结转到本年利润里了
老师,我们公司今年的管理费用都已经月月结转到了本年利润里,现在要把以前的管理费用转入在建工程,请问怎么做分录? 可以直接借在建工程 贷本年利润么
之前开办费一直都放在管理费用里面,每个月月底自动结转到本年利润,本月我开票了,还需要操作什么么?
个体户经营者交社保为什么用其他应付款
专利的减费请求从专利局网站提交,请问,网址是什么
老师,注会战略中的分销和营销有什么区别?
个体工商户的经营个税是属于工商户交的还是经营者交的
工业新建设企业,一般纳税人,未决算,暂时也没有任何生产。现在将采购国内一种产品,直接卖给日本,税务上怎么做?
企业24年9月做账补缴21年税款,有一笔税收滞纳金,计入以前年度损益了,当年企业亏损,企业所得税年度汇算清缴后,这个滞纳金的凭证要修改,在24年末将计入以前年度损益调整的滞纳金改计为营业外支出,补缴税款的事不变不改,就改滞纳金这个数,所得税汇算清缴需要更正申报,具体要改哪里?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
就是直接记到管理费用-xx费用 这样吗?不需要别的操作的吧
。是的,然后就是期末结转损益,没有其他操作。
好的 谢谢老师
不客气,祝您工作学习愉快。