你好 先到税务局去修改税费种认定,增加一个税费种,带盘过去,你如果直接开,到时申报时,报表那一栏是灰色,填不了

老师想咨询一下,公司多了一项服务图书借阅服务,工商营业范围也更新了,税务局也备案了,然后新服务要开票,还需要税务局什么认定吗?还是直接开票系统增加新名称就行
老师,公司营业执照增加了货物进出口 技术进出口 报关等项目 工商局执照已经拿到 公司有国际货运代理服务业务开票的话 需要在电子税务局核定税种等税种审核完在开票吗?还是直接开票就可以 怎么操作呢流程
电子税务局,税费认定征收项目 只有咨询服务6%, 那么开发票,只能开咨询服务。 如果要开食品13%,需要到税务局窗口进行,增加税费认定吗? 还是税控盘直接开票
税费总认定信息电子税务局当中,增值税来说,征收品目有专业技术服务,是6%,商业是13%,我只能开这两个税目的增值税发票吗?
收到税局的电话,说我们去年不符合研发费用加计扣除的条件,原因是我们去年有一笔服务收入,所以认为我们22年属于商业服务业,不符合享受优惠政策,发票开的是*其他咨询服务*咨询服务费,我们企业提供的是跟我们产品行业相关的专业技术服务,前会计开错了,我们还做了税审报告了,22年我们主要都在产品研发,今年下半年才拿到注册证,所以22年没有收入,只有这一笔几千块的服务费收入。现在税务局让我们去国民经济行业分类自行匹配,然后解释说明,现在怎么弄呢
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?