你好,缴款了,一般去大厅修改的

请问补缴12月份的四险,在电子税务局平台可以进行申报缴纳吗?税款的所属期是选择12月份还是2月份?
电子税务局上面的报表申报了,点了全申报,在报税截止日前还可以修改吗
所属期9月份的个税已经申报了,也缴款了,在电子税务局上面还可以修改吗?
老师,异地预缴申报时,电子税务局上面的申报所属期是11月份的,但是没办法更改,发票是12月初的,但是已经预缴了税款了,这种情况是不行吗
老师您好 我想问一下我登陆了自然人电子税务局,我已经申报了十一月份的个税,但是上面还是显示税款所属期是十一月份呢
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
我看上面有一个更正申报,可以点吗?上个月有两个人的离职补偿金忘记申报了,但是不用缴纳个税的
上面有一个更正申报,可以点
我8月份发放的生日福利,还未申报个税,10月份申报的时候可以补上吗
10月份申报的时候可以补上
不补有什么影响吗
上面那个更正申报,我点了,把离职补偿金的申报上了,前面已经缴款了,我在发送申报,还会不会让我重新缴款?
前面已经缴款了,在发送申报,不会重新缴款