你好,根据你的描述,采购进来的东西,通常是计入原材料科目核算
你好老师我们属于成套设备厂,采购进来的东西做分录是借原材料,还是库存商品,还是直接做主营业务成本?
老师,你好,材料供应的公司,项目现场的材料员报销现场购买零星材料费, 做帐是借库存商品,贷银行 然后借主营业务成本,贷库存 还是 直接借主营成本,贷银行呢?
购进来的东西 我做账直接做主营业务成本 还是录库存商品
老师你好我想问问公司营业范围,建筑材料和工程施工,用于销售材料时,提供成本购进计入库存商品,那用于开工程款接的零活,成本进来时怎么做账,借库存商品还是借原材料还是什么?请老师指点
我做内账, 购买原材料是先付后收票,借:应付账款,贷:银行存款。 收到票了就是借:原材料,贷:应付账款 领用是借:生产成本,贷:原材料(比如我采购了不同的东西,可以一次性做吗?) 完工是:借:库存商品,贷:生产成本 销售是:借:主营业务成本,贷:库存商品。对吧老师? 还有一个问题是,因为我们是工业企业嘛,就是有车间员工的工资,我生产一个东西,我计提工资的时候,已经是借:…… 生产成本,贷:应付职工薪酬了。我库存商品结转的时候,还要算车间员工工资吗?
老师,公司出租厂房,我今天开票,在开票信息维护里的项目信息维护里添加不动产租赁,选税率时只有9%,怎么没有5%呢?在营改增之前取得的税率是5%,怎么没有选呢?
去年社保多交了500多,现在退回来了,我现在做的分录是借银行存款 贷管理费用-社保,出财务报表的时候未分配利润年初年末相减,和利润表的利润总额差这个社保钱,已经跨年了,是不是这么调整不对,可是计提的工资对冲再重新计提的,到是对利润表和未分配利润没影响 麻烦会的老师详细说一下。
老师你好182是怎么来的
老师2022年的三个月的工资计提错了,我直接在今年更正过来行吗,管理费用工资与应付工资对冲,再重新计提
基期息税前利润是怎么计算得来
@朴老师在线吗,请教的
老师小规模公司建安的异地预缴增值税季度才开20万也要增值税也要先预缴吗?没有免税吗
一个凭证可以附两笔招待费吗,把两笔招待费合计在一起,做一张凭证
逐步综合结转分步法核算产品成本时,需要进行成本还原。通过成本还原,能全面地反映各步骤产品的生产耗费水平。老师后面这句话对吗?为什么
员工工资申报8000实发8000公司帮承担个人部分社保公积金个税。公司承担这部分没有申报个人所得税工资收入里面是正确的吗
你好,安装费怎么做分录
你好,借:生产成本,贷:应付职工薪酬等科目
你好,安装费是别的单位给我们开的,有发票,可以直接做主营业务成本吗?
你好,应当先计入生产成本,完工结转到产品成本