你好 计提工资,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬 取得收入,借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 结转成本,借:主营业务成本 , 贷:劳务成本
我们是建筑劳务分包公司没有收入,计提的工资计入劳务成本月末需要结转到主营业务成本吗?
开票是建筑服务劳务费,结转成本是用工资表吗?分录怎么做?
老师,建筑劳务公司工资做成本,计提工资,分录怎么做的?还有取得的收入及结转成本的分录
劳务公司计提工资会计分录怎么做?是先记入劳务成本再结转至主营业务成本还是直接记入主营业务成本?
请问结转劳务工人工资的成本,会计分录怎么做?
老师好,a公司5月卖给b公司一辆二手车,发票已经,但是系统6月份又出来一张销售二手车纸质的发票,这个该怎么处理呢?以那个票为准做账呢?
CPA 财管,加班,是直接人工效率差异的原因,还是直接人工工资率差异的原因?
别人委托我们加工器械需要代缴消费税吗
老师好,建筑行业的增值税税负率和企业所得税税负率分别是多少比较合理呢?
老师,出口可以不用解密,手动填写吗?
小规模纳税人甲公司举办蓝球赛,收到乙公司赞助费20000元,做其他业务收入可以吗?借:预收账款,贷,其他业务收入,应交税费/增值税?甲公司给乙公司开普票现代服务赞助费!乙公司要求甲公司开票,
老师好,建筑公司上月预交增值税和附加税,这月该怎么报税怎么抵税呢?具体该怎么操作呢?
老师好,商场这个月开给我们一张今年的房租发票,怎么能做在6月份的账里呢,具体该怎么处理呢?
为什么分公司的企业所得税是25%
做内账算利润时,还减营业外支出不