你好 ; 无票收入的话 你可以考虑开票处理的 ; 不然你库存减少不了的
老师,税务局系统会查到开出去发票和抵扣发票的明细吗?我之前不懂,我们之前帐都是给外帐会计做的,他们不管库存,我开出去发票明细也不可能对应进来的进项发票,我现在接手,都对应发票上面的明细入库和出库,有一些出去价格比较低,税务局会查吗!但是总的季度还是正常的,控制在成本是收入的百分之八十左右,因为我不知道原来外帐不管库存的他们是大约算的吗?没有明细库存的
老师 我们是销售牙科器械的公司,我们有个业务系统叫千方百剂,我是根据这个系统里面的出库单做销售收入,即库存商品一出库 ,我就确认收入。但是跟我们的开票情况不太一致,这两者之间有差异,导致财务报表里面的销项税和金税盘系统里的销项税不一致,报税时应该怎么处理呢 报表怎么办
成品油系统管控教严,税控盘是要读入库存才能开票的,无票收入在账务系统好做,但是税控盘系统是减不了库存的,税控盘系统的成品油库存只能通过开票减少。那么势必会出现账务系统做无票最后的库存和税控系统不一致的现象
成品油系统管控教严,税控盘是要读入库存才能开票的,无票收入已经申报了但是税控盘系统是减不了库存的,税控盘系统的成品油库如何做库存减少
老板有两个公司,A公司是专门批发的,B公司是做零售的。然后现在仓库有个进销存系统,财务没有另外一个进销存,但有权限登录看,这个进销存和做账也不相通。这个系统进、销、存是独立的,就是不能进销存体现在同一份表格里。现在问题1:结转成本的价格就用不了先进先出发,月末加权等,每次做账只能大概选一个成本价(成本价幅度不大,几乎不变)。但这样的话,我好像不能核对出和仓库的账是否一致。他盘点的真实数据只能和他仓库系统的库存数作对比?但与我财务账上对比不了吧?要怎么解决好呢?
请问我买的股票退市前都没卖出去怎么办
信用社账面余额怎么取那些钱出来
某企业(一般纳税人)自建行政办公楼一栋,购入为工程准备的各种物资500 000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税额为65000元,全部用于工程建设,领用本企业生产的水泥一批,实际成本为80 000元,工程人员应计工资100000元以存款支付其他费用30000元。工程于20x6早6月23日完工并达到顾定可使期状态,预计使用年限20年,预计净残值率5%,采用双信余额递减法计提折旧。 (本题应交税费必须写明细账其余不写金额单位元)写会计分录 (7).计提20x6年折旧额时:
某企业期初B材料计划成本为18900元,材料成本差异为贷方余额3000元,本月购入材料计划成本335000元,实际成本为330922元,本月生产领用B材料的计划成本250000元。要求:分别计算(1)材料成本差异率(2)发出材料应负担的成本差异(3)发出材料的实际成本(4)月末结存材料的实际成本.
.某国2009年GDP为15万亿(美元,下同),财政收入为5万亿,公债还本付息额为8千亿。请计算其公债偿债率,并判断说明其债务清偿能力的高低(计算结果保留至两位小数)。
.某国2009年GDP为15万亿(美元,下同),财政收入为5万亿,公债还本付息额为8千亿。请计算其公债偿债率,并判断说明其债务清偿能力的高低(计算结果保留至两位小数)。
企业合并 1:2023年7月25日,甲公司以账面余额900万元、存货跌价准备100万元、公允价值1200万元的库存商品换取乙公司70%的股权,该商品的增值税率为13%。乙公司账面净资产为1300万元。甲公司投资当日“资本公积——资本溢价”为100万元,“盈余公积”为70万元。甲公司与乙公司的会计年度和采用的会计政策相同。 2:甲公司定向增发200万股普通股(每股面值1元)作为对价自丙公司手中取得丁公司60%的股权,每股的公允价为10元。甲公司为此支付给券商8万元的发行费用。合并日丁公司账面净资产总额为3000万元。甲公司与丁公司的会计年度和采用的会计政策相同。 要求:分别作出以上业务同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种情况的会计处理
老师:1、工程施工:科目要填到资产负债表哪项?2、结转工程施工在账套里怎么能查清要结转的金额,怎么自动结转不了,要计算凭证工程施工这些科相加才能清晰知道多少金额
老师,救护车的阳光保险费还用计提车船税吗
老师救护车的保险费怎么分录
没办法开票啊
已经申报无票收入,请问金税盘库存如何减少
你好 ; 库存的话 是根据你们收入来结转成本的; 你可以考虑 开普票 后面来清理库存 然后 你们在红冲无票收入处理的
普票也要单位开出,别人不要啊
金税盘库存不能处理吗?
你好 ; 那 你就开专票 给对方。 后面去冲 ;不然没有好的办法的
后面冲也不是一样吗?
你好 ; 意思就是 你 无票收入做了100 。 你红冲-100 ;然后 按100开专票处理给对方
红冲数量不是又回来吗?你meiy
还是没有根源上解决
你好 ; 最终是 你库存上 是减少了数量了。 你成品油里面 。 而你 报税 只是去处理下 一正一负的处理
一正一负,不是数量没有变吗?
你好 ; 你账上处理的时候 是这样 ; 你成品油 你 做无票收入 你 数量没有少; 现在补开发票 系统数量会减少的; 你只是账上要去处理下 先报无票收入;在红冲无票收入 在按开票处理分录 申报而已 ;
不是很理解的回答
你好 ; 那你再问问其他老师; 你多参考下其他老师意见 在看看 怎么处理更好