你好,实收资本都交齐了吗?最好是打钱过来进实收资本,然后在付款冲其他应付款,否则的话,要转入营业外收入的。
公司要注销,其他应付款有数,应该怎么调账
公司想要注销,其他应付款账上还有90多万。税务老师喊调平,求助一下该怎么调平
你好,问下公司注销其他应付款有1万多这个该怎么调账?
老师您好,公司现在要注销,应收还挂着1万元,其他应付款13500,这个应该怎么调整
老师您好!我是分公司,现在因亏损已经关停,老板准备注销,现在的问题是其他应付款挂账有170多万,其中有挂总公司十几万,挂总公司法人100多万,还有其他股东个人挂账,公司注销这些其他应付款挂账该怎么处理呢?
实收资本在报表上有显示吗?之前已经交过印花税了
你好,现在都是认缴制,报表上的实收资本,应该是实际缴纳的金额。
我6月份已经报了实收资本的印花税了,但是我报表实收资本还是0这个是不是不对
你好,是的,一般是实际缴纳时在交印花税。
那这个怎么弄?
你好,实际缴纳了,税务局也不会关注的。税务局只关注不交税的。
那现在我账上不显示实收资本金额呀!一般实交怎么做分录
你好,借银行存款贷实收资本。
这个其他应付款直接转成实收资本能行吗?
你好,需要通过货币资金转一下,不能直接
现金不够,银行也不够呀
你好,所以借银行存款或现金贷实收资本哈哈,这样不就有钱了吗?
比如我6月份做账当月交了注册资金50万的印花税,你说实收资本那我写50万吗?我不明白的是这个
你好,最好没有实际缴纳不填写。
交了50万的印花税了呀,之前我没有登账,现在要注销呢,所以这个实收资本要提现出来吧
你好,认缴制你们没有实际缴纳的话是不可以做的。