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请问老师,有进项税转出的转税款分录怎么写?

2021-10-21 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-21 10:00

你好,具体是什么原因导致的转出? 

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快账用户7292 追问 2021-10-21 10:03

是招待费

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齐红老师 解答 2021-10-21 10:03

你好 借:管理费用—业务招待费 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)

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快账用户7292 追问 2021-10-21 10:04

月底结转税款的分录怎么写?

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齐红老师 解答 2021-10-21 10:05

你好,是结转销项税额,进项税额的意思? 

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快账用户7292 追问 2021-10-21 10:07

是的,平时是 借销项税 贷进项税 转出未交增值税 现在有进项转出怎么写

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齐红老师 解答 2021-10-21 10:10

你好,进项转出结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税 销项税额,进项税额的结转是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税

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快账用户7292 追问 2021-10-21 10:16

这笔转出的进项税额没交,用金税盘服务抵减了,抵减的分录是 借 应交税费 应交增值税 减免税 贷 管理费用 办公费

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齐红老师 解答 2021-10-21 10:17

(是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户7292 追问 2021-10-21 10:25

现在我所有的分录是 借 销售费用 招待费 应交税费应交增值税 进项税 贷 现金 借 销售费用 招待费 贷 应交税费 应交增值税 进项税额 转出 借 应交税费 应交增值税 减免税 贷 管理费用 办公费 借 应交税费 应交增值税 销项税 贷 应交税费 应交增值税 进项税 应交税费 应交增值税 转出未交 增值税 对吗?

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齐红老师 解答 2021-10-21 10:27

你好,是的,是这样的

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你好,具体是什么原因导致的转出? 
2021-10-21
学员朋友您好,如,进项税转出时借:原材料贷:应交税费应交增值税进项税额转出
2023-09-18
你好,具体的是什么业务的?
2021-08-05
你好,具体是什么原因导致的进项税额转出呢?
2021-01-12
同学,一般不会写那么细,你转出就做应交税费——进项税额转出
2021-10-25
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