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老师,请问,我2020年11月买了固定资产,扫地机3.6万。到目前计提折旧后剩30300元账面价值。现在我们把它按账面价值卖给分公司,怎么做账?

2021-10-21 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-21 11:07

你好,也就是销售给他吗?

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你好,也就是销售给他吗?
2021-10-21
可以的,可以开的,借固定资产清理3.6-5700 累计折旧5700, 贷固定资产3.6万 借银行存款贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2021-11-01
你好 分录是这样的 借:固定资产清理102437.41 累计折旧 117562.59 贷:固定资产220000 借:银行存款2000 资产处置损益100437.41 贷:固定资产清理102437.41 应该还有税吧,同学。
2020-12-23
借累计折旧,贷管理费用, 借银行存款,贷固定资产 没差额 有差额 借,累计折旧,贷,管理费用, 借,银行存款 管理费用, 贷,固定资产。
2024-12-03
计算已提折旧,做分录:借记 “累计折旧”(已提折旧金额),贷记 “固定资产清理”(相同金额)。 把固定资产账面价值转固定资产清理,分录为:借记 “固定资产清理”(账面价值),贷记 “固定资产”(原价)。 对于退款和账面价值差额(即已提折旧部分),若涉及以前年度,借记 “银行存款”(原价),贷记 “固定资产清理”(账面价值)、“以前年度损益调整”(差额);若当年,贷记 “管理费用 / 制造费用 - 折旧费用”(差额)。 最后结转固定资产清理科目,若涉及以前年度损益调整,再将其结转至 “利润分配 - 未分配利润”。
2024-12-03
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