计入其他业务成本就行了
老师好。上个月我公司收到的那300万的发票,当时收到款项100,可12月只有50万的成本票。我当时借:应收账款200 银行存款100 贷主营业务收入275.23 销项税24.77 ,我这么做是错了对吧,正确的会计分录应该怎么做?辛苦您,麻烦您教练我,非常谢谢您
老师,您好,我想问下,有个老板用7%买票,当然这个肯定是违法的,这个账应该怎么记呢?我是这么写的:借:其它应收100 进项13贷:银行113,收到的时候:借:银行105.09 贷:其他应收100 营业外收入5.09,那买票的成本7.91怎么记账呢
老师你好 这个是公司收到保险公司的赔款的银行回单 我录凭证时所记得分录是 借 银行存款 贷 其他应收款--保险赔偿 但我们老会计说错了 应作为主营业务收入 然后应该还有一个营业外收入科目 那现在怎么录凭证分录呢请问??
老师,在2021年计提社保的时候把个人部分的社保也计提到应付职工薪酬里了这个要怎么弄呢?我是先借管理费用200,其他应收账款100,贷应付职工薪酬300,缴纳社保的时候借,应付职工薪酬300,贷银行300,然后发放工资的时候,借应付工资500,贷其他应收100银行400,这样有问题吗?
老师,我收到一张专用发票,开具的诉讼费,我是借:其他应收款张三,贷库存现金,月底时候这个客户把钱给我们了,我又记的借银行贷其他应收款张三,总觉得不合适呢,那进项税额怎么记呢
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
意思是这个是有成本的?这样做也是对的?
嗯 收到钱计入收入就行了
也就是说这个是需要结转成本的?
同学你好 对 但是你买卖发票的最好是不要做明面账上
嗯,好的,谢谢老师,就是一个项目自己的账。
这个做内账按照实际业务做就行了