你好 ,进项税额转出,要补交
老师,对方已经抵扣进项税额发票,现在又要红冲,发票怎么处理
进项票已经抵扣,对方要红冲,这个进项税怎么办,需要补交税款吗
老师,进项发票已经抵扣现在要红冲,抵扣联和发票联需要退回给对方吗
老师,发票销售方要红冲重开,已经进项抵扣了,那现在红冲的话要做进项转出补交税吗?
公司之前进项都已经抵扣了,现在这个月没有销项税额,前期的进项发票需要红冲,那么这个月报税的时候销项税为0,进项税为负数吗,这期需要补税吗,税怎么交的?
请问个体工商户每月需要申报什么税种?季度申报什么税种?年度申报在哪里申报?
老师您好请问,汇算清缴调增,缴纳的企业所得税会计分录怎么写?
老师您好,请问厦门航空公司开的“电子发票(普通发票)”机票发票,发票上“运输服务”机票款对应税额及“运输服务”燃油附加费对应税额都可以抵扣吧
老师你好,23和24年有3张购货的进项发票没有入账,上个月一起勾选认证并抵扣了,这个情况可以在上个月入库存的分录吗?这个购货付款是出纳用微信收的款付出的,这个分录该怎么做合理呢?
老师,请问在电子税务局网页怎样审报代理公司的工资个税呀?
老师,农产品收购,农户在税务局代开的发票,在电子税务局里代开农产品发票录入信息里,这几个金额输多少,农产品部分票面金额是85747-7717.23吗?农产品部分票面税额是7717.23吗?
接受虚开被查补税,因为跨年啦请问:补交企业所得税,计提如何做,是冲以前年度损益或者未分配利润吗?补交的增值税呢?城建。。
第一家是:注册资金1060万元 减至67.13万元,实际缴纳57.13万元;第二家是减资的金额正好是实缴的金额;第三家是注册资金500降到300,实缴290万。老师,公司减资这样做减资的都缴纳什么税,对公司有没有啥风险呢
请问老师一年房租,怎么记账
老板有个朋友给老板借款50万现金 存到公户写的老板的投资款 然后现在要把这个归还 能用什么形式呢
是他们红冲的当月补交吗
是的,红冲的当月补交
有什么办法不交这部分税,可以抵扣吗
没有什么办法不交这部分税
有进项票也不可以抵扣了吗
你这个不是冲红了吗?这笔就进项税额转出了呀
进项税转出了,用其他的进项票继续抵扣这部分销项
哦哦,这个是可以的
这个是往期抵扣的,6月份抵扣的进项票,还可以用其他进项票抵扣这部分销项吗可
可以用其他进项票抵扣这部分销项