你好 ; 这个可以去当地税务局官网 - 税收政策 模块里面去看 ;如果找不到相关政策的 可以直接咨询12366当地税务局人员了解

老师,请问我们公司是铝加工行业,运用国家财税政策78号3.3文件规定综合利用资源政策,购买的原材料多为个人供应商,享受增值税退税30%.请问这个退税政策是针对生产过程中废铝的使用比例要低于30%才能享受退税政策还是材料购入中公司开票采购过来的原材料比例必须低于30%.因为采购原材开票也可以开名称为废铝的发票,这个点现在有点矛盾,请老师指导,谢谢!
老师,我们公司本年已经开票837万,但只交了5000多的增值税,这个月还要开100多万,但是我们的进项很多,所以不知道有什么风险,我最后一个月应该应该怎么交税比较好?
老师我怎么能知道我们公司能享受什么税收优惠政策,还有就是我们公司有增值税返还政策,这些交了多少才能返多少,按什么比例,这些应该去哪里看
老师,你好。我公司是小规模纳税人,这个月打算开具一部分专票,那个增值税的征收率是多少??我们开票系统里税率是5%,那个老会计说征收率就是5%。但是学堂老说小规模在复工复产期间可以享受1%的征收率。那么,我增值税部分到底该怎么计算应纳税额???增值税部分有什么优惠政策吗
老师 你好!请教下这道题。我公司买了一台电脑,价值5500元。我想把固定资产一次性扣除。在填写这张表格的时候,本年享受优惠的资产原值填5500, 账载折旧摊销金额458.33元; 按照税收一般规定计算的折旧摊销金额5500元。 享受加速政策计算的折旧摊销金额5500元吗?我有点蒙 纳税调减金额是填多少?不知道怎么算 享受加速政策优惠金额又怎么算? 老师拜托告知下我这个会计小白谢谢!
老师好!2024年对其他应收款计提了坏账准备,现在和对方对账,没有这笔金额了。能处理这个坏账准备吗?账务怎么处理?求教?
会计学堂教高级会计审计吗?
分公司已经做过汇总备案,又迁到同一市不同区需要再重新做汇总备案吗
老师,请问17号是本月申报期最后一天吗
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我们这主要做软件个信息服务行业的增值税税负大概是多少呢?
你好 ; 看地方税负率; 因为各地都有差异的;大概税负率在3%左右
那这些软件公司的进项票一般是开的哪些内容呢?
你好 ; 一般比如是技术 服务 ; 技术咨询 ;技术研发服务这些进项给你们的
老师我们就是软件和信息服务公司,我们开出去是这些?那我们能取得哪方面进项票呢
你好 ; 可以的。 进项 也可以收到这些的; 比如你委托第三方给你 提供 技术 服务 ; 技术咨询 ;技术研发服务这些 也可以开专票给你们的
我看我们公司之前没有抵扣过增值税,税负就是6%,我感觉太高了,我看别家公司一般都是控制在3%左右,会不会有风险
你好 ; 是的。 税负率过高 也可能会导致 你们被税务局监控查账的 ; 你们自己要注意下。 你没有进项税吗
没有,不知道为什么
你好; 去看下你们是否有进项税 还是说 你们本身就没有收到进项税发票